你好,可以這樣開(kāi)具,稅率都是一樣的
商務(wù)信息咨詢、其它日用品、文具用品、體育用品、辦公機(jī)械、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、服裝、鞋帽、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售;預(yù)包裝食品銷售;互聯(lián)網(wǎng)商品交易平臺(tái);信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)管理咨詢服務(wù)*** 老師,以上是公司的經(jīng)營(yíng)范圍,現(xiàn)在老板想發(fā)展奶茶,那如果消費(fèi)者要發(fā)票,我能開(kāi)出去奶茶的發(fā)票嗎?如果不能是我要增加經(jīng)營(yíng)范圍中的食品銷售嗎?
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有:計(jì)算機(jī)硬件及輔助設(shè)備零售,互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售,我開(kāi)發(fā)票可以開(kāi):云平臺(tái)一體機(jī)嗎? 2.不知道加設(shè)備兩個(gè)字上去可以嗎?是不是稅率就不一樣了?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣(mài)給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買(mǎi)進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開(kāi)專票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專票。
老師 您好 我們公司經(jīng)營(yíng)范圍: 一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;辦公服務(wù);通訊設(shè)備銷售;租 賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));通訊設(shè)備修理;機(jī)械設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè) 備租賃;辦公設(shè)備租賃服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;文具用品零售;日用 品銷售;電子產(chǎn)品銷售;家用電器銷售;家具銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)及辦公 設(shè)備維修;打字復(fù)?。粓D文設(shè)計(jì)制作;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告發(fā)布;技術(shù)服務(wù)、技 術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。(除依法 須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn) 業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) 老師 您可以從這個(gè)范圍里 看出 是什么行業(yè)么 謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我銷售攝像機(jī)及網(wǎng)線點(diǎn)位,這兩項(xiàng)我分別開(kāi)票。設(shè)備開(kāi)設(shè)備的,安裝費(fèi)開(kāi)安裝費(fèi),但是安裝費(fèi)的稅收編碼是建筑服務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是否可以這么開(kāi)?有人說(shuō)可以,有人說(shuō)不可以。因?yàn)槲沂沁@樣開(kāi)具的,對(duì)方說(shuō)不能接受有建筑服務(wù)這個(gè)體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒(méi)有一個(gè)明確的答復(fù),但也說(shuō)不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開(kāi)具的話我應(yīng)該怎么開(kāi)。公司增值稅有核定工程服務(wù)、銷售、系統(tǒng)集成
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
好的,明白,謝謝王老師!
呃呃,不用客氣的噠撒