你好,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
小規(guī)模季度30 萬發(fā)票增值稅免稅,如果這個季度我開了32 萬發(fā)票,請問是交稅是按照多少征收?2萬還是32萬?
你還個體 查賬征收 一季度開票32萬 個稅應交多少 怎么算
個體查賬征收開了季度15萬,交多少增值稅需要
老師,你好,我們是個體工商戶,查賬征收,這個季度我們開了20萬的普票,要交多少稅,怎么計算?
個體工商戶 核定征收 核定額11萬 季度銷售額32萬怎么交稅 交多少
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個月的工資,是六七月份的,八月份申報個人所得稅超過了五千,這個怎么申報,這幾個員工是六月份入職的?
老師,一個項目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項目需要正常開票!異地預交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復
老師我申報增值稅時,把普票都給填到專票里面了,需要更改申報表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進的一批鋼材不含運輸,運輸發(fā)票是運輸公司開的9個點的運輸發(fā)票,這個運輸費是計入成本分攤到鋼材里面嗎,運輸9個點的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風險嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務本身沒有問題,目前進項稅額已轉(zhuǎn)出,已補交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務,收到的主營業(yè)務收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費用還是做主營業(yè)務成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎
應納稅所得額怎么算
你好,季度的時候,應納稅所得額就是利潤總額 匯算清繳的時候,應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減?
那成本費用是那些累計的
你好,成本費用是本年累計的金額?
上季度利潤—成本就是利潤 成本呢
上季度利潤—成本就是利潤 成本 這個是什么意思呢,能舉例說明一下嗎?
上季度收入—成本就是利潤 我不太懂這個成本是怎么來的
你好,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅申報表的成本費用=營業(yè)成本%2B期間費用等?