你好 假如開7646324.72元13個(gè)點(diǎn)專票 不含稅金額=7646324.72/(1%2B13%) 銷項(xiàng)稅額=7646324.72/(1%2B13%)*13%
一般納稅人13%,這是不含稅金額,問客戶收10個(gè)點(diǎn),我最終應(yīng)該開多少錢發(fā)票呢
一般納稅人13個(gè)點(diǎn)專票,怎么算稅額,公式是什么,假如開7646324.72元13個(gè)點(diǎn)專票,稅額是多少,不含稅收入是多少呢
9點(diǎn)的專票,材料含稅金額是1150 13點(diǎn)的專票,中間四個(gè)點(diǎn)算在材料上,價(jià)格是多少,如何計(jì)算
你好,我們是一般納稅人,我們開出1萬元的專票,開票金額13個(gè)點(diǎn),其中銷項(xiàng)稅大約多少
一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅額68037.11,稅點(diǎn)是13個(gè)點(diǎn),他可以開多少專票出去是不需要交增值稅的?
老師有2項(xiàng)經(jīng)營范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅)
老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
老師,請問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時(shí)能不能退還契稅
對方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
這個(gè)銷項(xiàng)稅額也就是要交的增值稅額是吧
你好,不是的,銷項(xiàng)稅額就是銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
奧如果進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)相等那就不需要交增值稅了吧
你好,是的,是這樣的
那如果不需要交增值稅的話附加稅也不用交了嗎
你好,增值稅不需要繳納,那附加稅也不需要繳納的?
奧,那所得稅的話是根據(jù)什么為基礎(chǔ)呢,進(jìn)項(xiàng)票就是成本吧用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)剩下的利潤就交所得稅嗎
你好,企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率?
利潤總額就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的嗎
你好,利潤總額不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 而是利潤表的利潤總額的金額?
你像我剛才那個(gè)開票的金額7646324.72,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是0就免增值稅附加稅,什么情況下是不需要交所得稅的呢,進(jìn)項(xiàng)就是成本票吧,還有費(fèi)用
你好,虧損或者不虧不賺的時(shí)候,就不需要繳納企業(yè)所得稅。
那像我上面的金額,需要多少成本票呢,
你好,你單位成本占收入比例是多少?有多少費(fèi)用發(fā)票呢?是想做到不繳納企業(yè)所得稅嗎??
這個(gè)是有配比的嗎?是的呢如果做單不交所得稅該怎么樣做
你好,需要知道我上面問的信息(成本占收入比例,費(fèi)用有多少),才可以計(jì)算