你好,等會(huì)我去反饋下,等會(huì)
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂有講納稅申報(bào)報(bào)表之間關(guān)系的課程嗎?
會(huì)計(jì)學(xué)堂納稅申報(bào)的課程有點(diǎn)老了 沒(méi)有及時(shí)更新
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂的報(bào)稅課程能催一下實(shí)時(shí)更新嗎
老師,有沒(méi)有學(xué)稅務(wù)會(huì)計(jì)的課程哈,今年學(xué)校開(kāi)了一門稅務(wù)會(huì)計(jì),我買一個(gè)學(xué)堂的納稅入門到精通,是王僑老師講的稅務(wù)會(huì)計(jì),不過(guò)感覺(jué)稅務(wù)會(huì)計(jì)要算稅感覺(jué)好枯燥麻煩,有沒(méi)有更推薦一點(diǎn)的課程或者教輔資料
會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒(méi)有建筑行業(yè)農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅的課程?
我公司25年6月底的未分配有106萬(wàn)。現(xiàn)在要轉(zhuǎn)股前要交個(gè)稅,106萬(wàn)*20%=21.2萬(wàn)。因兩位股東從未拿過(guò)工資,能否從21年-24年補(bǔ)繳一次性年終獎(jiǎng)12萬(wàn)/年*4年*2年=96萬(wàn)。是否繳10%的個(gè)稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
甲公司由A法人單位與B個(gè)人股東共同出資設(shè)立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營(yíng)幾年都是虧損,目前凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。A企業(yè)一直未計(jì)算投資損失。現(xiàn)在要計(jì)算的話該計(jì)算?
@樸老師,研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開(kāi)票銷售收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益),還是只是開(kāi)票銷售收入
老師為什么10題用的年利息率8%,但是12題就用的年利息100*8%呀?
茶室客戶充值開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容
老師,研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開(kāi)票銷售收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益),還是只是開(kāi)票銷售收入
錄入期初數(shù)據(jù)后,試算不平衡,問(wèn)題出在哪里?
小規(guī)模納稅人是含稅收入,為什么這里要不含稅收入
甲公司給乙公司10萬(wàn)代付款,乙公司替甲公司繳10萬(wàn)給丙公司,請(qǐng)問(wèn)乙公司的代收代付的科目怎么處理?
我聽(tīng)課說(shuō)是實(shí)繳制,那是不可以理解為注冊(cè)資金實(shí)繳100萬(wàn)后,后邊監(jiān)管部門就不管了?
稅務(wù)方面的課程根據(jù)新政策陸續(xù)更新中
哦哦哦哦哦哦
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。