代收款的業(yè)務(wù)代收方不確認(rèn)收入??
老師我們是運(yùn)輸公司,我們單位會雇外雇車替我們送貨,我們直接給客戶開票,然后外雇車再給我們開票,這種情況下我們要跟外雇車簽什么樣的合同呢
我們公司在自己開發(fā)的一個(gè)平臺上開通了一個(gè)京東的購物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來的訂單總價(jià)也就6萬多一點(diǎn)??蛻粢仓挥?個(gè)。現(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請問開票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,我們銷售貨物,然后跟客戶簽訂合同,貨物單價(jià)300由我們開具發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)90由車隊(duì)直接開票給客戶,客戶付運(yùn)輸費(fèi)給我們,我們只是代收,后面會支付給車隊(duì),這樣這個(gè)90跟我們是不是沒有關(guān)系的,實(shí)際我們只有300的收入。
老師是這樣的:我們讓車隊(duì)A幫我們?nèi)スさ剡\(yùn)貨給客戶某某,運(yùn)費(fèi)是1000元;但是客戶某某需要轉(zhuǎn)回運(yùn)費(fèi)1200元給我司,相當(dāng)于我們賺取了客戶某某的運(yùn)費(fèi)差價(jià)200元,由于車隊(duì)A的運(yùn)費(fèi)我們是月結(jié)的,我們在分錄的時(shí)候可以把收取客戶某某的運(yùn)費(fèi)1200元作為紅沖嗎?然后客戶某某的運(yùn)費(fèi)是跟他的貨款一起轉(zhuǎn)賬給我司直接在貨款里面抵扣的,我的分錄是這樣,麻煩老板看看對不對:借:營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)1000 貸:其他應(yīng)付款-A車隊(duì)1000;借:營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)-1200 借:應(yīng)收賬款1200
客戶委托我們公司運(yùn)輸貨物,我們外包給了某個(gè)車隊(duì),我們公司和客戶以及車隊(duì)都簽的合同,車隊(duì)的錢是由老板的另一個(gè)公司支付的,車隊(duì)沒有給開票,這邊簽完代墊三方協(xié)議,代墊的款這邊需要怎么操作呢?
老師,餐飲業(yè)印花稅是根據(jù)營業(yè)7額來交?還是注冊資本來交?
原材料余額是貸方,我剛接過來怎么調(diào)整
老師你好,多付計(jì)入營業(yè)外支出,少付計(jì)入營業(yè)外收入,請問老師附件是什么?請老師能寫一個(gè)模板好么?因?yàn)槎喔峨娰M(fèi)0.42元,少付物流費(fèi)0.38元,急急
為什么加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要放在其他收益里面呢?
考中級會計(jì),從事財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)行業(yè)的能報(bào)考嗎?能開這個(gè)工作證明嗎? ,就是財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作證明可以嗎?
老師,收到出口貨款人民幣10萬,出口退稅和開票跟收到美元做法一樣嗎
請問,2個(gè)客戶共同買一臺設(shè)備,平分金額,要開2張發(fā)票,發(fā)票數(shù)量寫0.5還是都寫1呢
我們是小規(guī)模每個(gè)季度大概有四十萬的應(yīng)納稅所得額 前兩季度有彌補(bǔ)以前年度虧損 如果減掉以前年度虧損是達(dá)不到100萬的 不減的話要超100萬了就要按10%~20%了嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月繳納還是按季繳納
老師好, 建筑用石料加工企業(yè) 銷售石料,有材料費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi),請問老師運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用,比如總貨款10萬,材料8萬,運(yùn)費(fèi)2萬,額度比較大的運(yùn)費(fèi)?
就是說我們代收的90不確認(rèn)收入,對吧
對 我們代收的90不確認(rèn)收入