帶墊的錢計入往來就可以了。
老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個賬
老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個賬
我們老板有一家汽車銷售公司,和一家物流公司他,他很多給他通過汽車銷售公司購買的車,就掛靠在自己的這家物流公司,以前都是客戶付款,按揭放款都在直接到銷售公司,發(fā)票我們又直接開給物流公司,是不是應(yīng)該物流公司直接付款給銷售公司呢?然后物流公司收客戶的車款,還有購置稅,保險費上戶都應(yīng)該在物流公司呢?物流公司又銷售給客戶,但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我們物流公司又不會給客戶開發(fā)票了,銷售公司開給物流公司發(fā)票,物流公司再給客戶簽的時候沒有發(fā)票,客戶以前的車款都打在銷售公司,按揭款客戶車款都打在物流公司,物流公司再付銷售公司,可是物流公司和客戶有合同沒發(fā)票,物流公司怎么確認增值稅和收入
我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在有一個問題請教老師,我們是工藝品銷售,我們在采購環(huán)節(jié)會有:1、車隊幫運輸;2、和采購商購買成品工藝品. 這兩環(huán)節(jié)因為散戶居多,對方不開票,也不到稅局代開,而且老板為了方便結(jié)算都先從私戶付款了貨款,我想問下我這邊做賬,對于沒有發(fā)票的兩個環(huán)節(jié)要怎么入成本?第二個,從私戶支付出去的我們這邊要怎么做?
老師,我們公司和個人簽了一個銷售合同,但是個人不要票,要給他的客戶要開發(fā)票,而且也是他的客戶給我們付款,相當(dāng)于這個個人賺取差價,那我們公司怎么操作, 我也咨詢有關(guān)老師,她說可以簽一個代銷協(xié)議,那樣的話就可以,但是有些老師說,就算簽一個代銷協(xié)議也是要給個人開發(fā)票,給不了他的客戶開發(fā)票
2020年初,甲企業(yè)以460萬的合并成本購買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購時可辨認凈資產(chǎn)賬面價值400萬,公允價值420萬。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負債表中商譽的價值為()
老師,減少注冊資金操作步驟是哪些? 我企業(yè)是2021年前注冊的 注冊資金1000萬 想給它改成20萬, 要怎么操作
在小規(guī)模納稅人時建的固定資產(chǎn),現(xiàn)在是一般納稅人,賣了,怎么開票及報稅?
我們是個體工商戶(做裝修的),已經(jīng)做了核定征收,那如果第二季度我開了90000的普票,又開90000的專票(1%),請問我要繳納那些稅款呢,分別是多少
老師,您好,會計有沒有兼職平臺
編制合并報表時,內(nèi)部股權(quán)抵銷的賬務(wù)處理的下列描述中()是錯誤的A一般涉及到將投資方的長期股權(quán)投資與被投資方的所有者權(quán)益相抵銷B一般涉及到將投資方的投資收益與被投資方的所有者權(quán)益相抵銷C有可能涉及少數(shù)股東權(quán)益的確認D投資方對被投資方進行的股權(quán)投資要抵銷
一般納稅人給小規(guī)模開票,可以開專票13個點的嗎
河南繼續(xù)教育注冊時,所在單位沒有自己的單位可選擇,應(yīng)該怎么填寫
老師凍的中雞翅是免稅農(nóng)產(chǎn)品哈
老師,洗車房安裝折疊門,掛簾子等費用,應(yīng)該記管理費用還是成本?。?/p>