你好,是的,您的分錄正確
發(fā)出存貨時(shí)一律按計(jì)劃成本,為什么在發(fā)出時(shí)有如下分錄:借:生產(chǎn)成本90(實(shí)際) 材料成本差異10 貸:原材料100(計(jì)劃) 不應(yīng)該是發(fā)出時(shí)一律按計(jì)劃成本 借:成產(chǎn)成本100(計(jì)劃) 貸:原材料100(計(jì)劃) 期末分配材料成本差異,假設(shè)節(jié)約差異10 借:材料成本差異10 貸:成產(chǎn)成本10 不應(yīng)該是這樣的嗎???
2。出庫時(shí)(和入庫時(shí)相反) 材料成本差異 超支在貸方 節(jié)約在借方 比如節(jié)約 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用等 材料成本差異 貸:原材料 請問這個(gè)是計(jì)劃成本出庫的分錄嗎?
借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用等 材料成本差異 貸:原材料 請問這是計(jì)劃成本下的出庫嗎?
材料成本差異借方登記超支差異及發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異。請問 如何理解?為什么入庫和發(fā)出材料 材料成本岔差異借貸方向相反。
某企業(yè)原材料采用計(jì)劃成本法核算,下列各項(xiàng)中,該企業(yè)應(yīng)在“材料成本差異”科目貸方登記的有(多選題)A.發(fā)出原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本超支差異B.入庫原材料的成本節(jié)約差異C.入庫原材料的成本超支差異D.發(fā)出原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本節(jié)約差異
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?