同學(xué)你好 民非企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計(jì)提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí) 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時(shí)19年整體來說是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
老師您好,我想問一下,我有家民非企業(yè),與總公司之間有往來款3000萬,如果后期走以前年度損益調(diào)整,會(huì)影響今年的利潤嗎,申報(bào)匯算清繳時(shí)有什么影響,
我公司正在申請注銷,經(jīng)查漏報(bào)19年4-6月財(cái)務(wù)報(bào)表,后去大廳補(bǔ)報(bào),在大廳申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后,系統(tǒng)提示金額有誤,無法保存。經(jīng)查,是因?yàn)樵撃暄a(bǔ)繳了18年的稅款,當(dāng)時(shí)的補(bǔ)繳分錄是借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi),借 應(yīng)交稅費(fèi) 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款(小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡單,所以有未走以前年度損益調(diào)整科目),利潤表計(jì)算統(tǒng)計(jì)了補(bǔ)繳部分?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表,不會(huì)影響后面的財(cái)報(bào)?可以直接把補(bǔ)繳部分從利潤表里剔出來嗎?請各位老師指點(diǎn)
老師,請問一下:今天剛接的新公司的賬,這個(gè)公司從去年6月開始,銀行往來業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會(huì)計(jì)沒有做過賬,稅務(wù)零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?
老師好,我想請問一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。其中贊助2萬手機(jī)平板這邊不體現(xiàn)入賬,麻煩老板幫我看一下這樣簡單化做可不可以?
在中華人民出口報(bào)關(guān)單上 A的總價(jià)22113 數(shù)量是8100千克 B的總價(jià)是29000 數(shù)量是10000千克 C的總價(jià)是1370 數(shù)量是200千克 運(yùn)費(fèi)是USD/1100/總價(jià) 那么ABC各自的運(yùn)費(fèi)是多少
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費(fèi),勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)、一次性醫(yī)療補(bǔ)助金、工傷傷殘補(bǔ)助金等。多余部分全部計(jì)入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項(xiàng)C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個(gè)問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號(hào)填錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對(duì)方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),也可以13個(gè)點(diǎn),9個(gè)點(diǎn),那開機(jī)械臺(tái)班租賃費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)?
老師現(xiàn)在有這么一個(gè)問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號(hào)填錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對(duì)方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
是的,老師,調(diào)非限定性資產(chǎn) 申報(bào)所得稅報(bào)表時(shí)用調(diào)整嗎
這個(gè)直接沖減今年的就行了
這個(gè)款是2016-2019年發(fā)生的,
那也是在今年的賬上做 不用以前年度損益調(diào)整
分錄怎么寫,之前掛的是其他應(yīng)付款,另外我想知道申報(bào)所得稅時(shí)有影響嗎
這個(gè)是什么業(yè)務(wù)就直接做對(duì)應(yīng)的分錄 有影響也沒辦法 這個(gè)沒有辦法調(diào)整之前的賬