你好這個(gè),窗簾單獨(dú)做低值易耗品?踢腳線,螺絲,水管裝修用不拆 這個(gè)和裝修費(fèi)一起做在建工程 ,后續(xù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
老師好,請問建廠房時(shí),窗簾,踢腳線,螺絲,水管這些應(yīng)該計(jì)入低值易耗品還是在建工程,最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呢?
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個(gè)月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會計(jì)沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補(bǔ)計(jì)提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補(bǔ)了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時(shí)間來還是按竣工21年3月,如果補(bǔ)計(jì)提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補(bǔ)交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師,我們有個(gè)廠房正在建設(shè),期間買了一些建設(shè)用輔件,需要先入庫,然后付款,最后出庫使用,請問我的分錄這樣對不對(不考慮稅金的情況下) 1、入庫時(shí) 借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 貸:應(yīng)付賬款—*** 3000 2、付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款— *** 3000 貸:銀行存款—*** 3000 3、領(lǐng)用時(shí) 借:在建工程—廠房 3000 貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 4、完工結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)—廠房 貸:在建工程—廠房
通過出讓方式取得土地使用權(quán)時(shí)支付的出讓金計(jì)入無形資產(chǎn),后續(xù)在建造過程又計(jì)入在建工程,而在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),不是有問題嗎 1次瀏覽 老師解答 相關(guān)問題討論 還有其它疑問? 會計(jì)學(xué)堂金牌答疑老師 1028 2287928 相關(guān)問題 你好,土地使用權(quán)用于自建固定資產(chǎn),土地使用權(quán)費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn),還是在建工程 老師,土地使用權(quán)不是應(yīng)該計(jì)入在建工程嗎,為什么解析時(shí)無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)分開攤銷不計(jì)入,解析有問題嗎 企業(yè)為建造固定資產(chǎn)通過出讓方式取得土地使用權(quán)而支付的土地出讓金不計(jì)入在建工程,應(yīng)確認(rèn)為無形資產(chǎn)。那么分錄如何做? 購買土地建廠房 土地使用權(quán) 并入無形資產(chǎn)單獨(dú)攤銷 還是在籌建廠房期間 攤銷的費(fèi)用要并入在建工程 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)-廠房? 購買的60畝地土地使用權(quán),是固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)還是在建工程呢
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對