你好,對的,沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,你的報表不平。
老師你好!每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表都平,12月還要有一張年度結(jié)轉(zhuǎn)損益的,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呀,這是什么原因,是不是先要把資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)好,再最后去做年度結(jié)轉(zhuǎn)這個憑證呢?
請問是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益了資產(chǎn)負(fù)債表就會平衡呢
老師,資產(chǎn)負(fù)債表不平會是什么原因呢,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了
更改了年度結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表不平是為什么呢?
老師您好,我現(xiàn)在入賬看賬簿資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,費(fèi)用還沒結(jié)轉(zhuǎn),是不是到月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就平了
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是根據(jù)本年利潤自動生成的嗎
就是我用財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,未分配利潤會自動生成的嗎
你好是的,自動生成的。
不用作分錄把本年利潤做到未分配利潤里面是嗎
你好,年末在做這個分錄就可以啊。
那每個月系統(tǒng)都自動結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去了,年末又重新結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,這樣不是做重了嗎
你好是的,已經(jīng)重復(fù)了,按月來結(jié)轉(zhuǎn)的,年末就不要再做一個啦。
那年末要不要做這個分錄呢,就是把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去
好,12月份只結(jié)轉(zhuǎn)12月份的,其他的不要再做了,你已經(jīng)做啦。
哦哦,就做12月份的就行
你好,對的是的,是這么做的。
12月份的為啥就要做分錄轉(zhuǎn)到未分配利潤里面呢,其他月份的系統(tǒng)他就會自動轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去
你好,12月份也是自動轉(zhuǎn)的,也不需要你做,如果你是系統(tǒng)做的話,你哪個月也不需要單獨(dú)自己做。