你好這個沒有收到貨物么,借在途物資,貸應付賬款,
老師,我們公司這個月付了一筆貨架的預付款,對方已經(jīng)開發(fā)票過來了,但是貨還沒到公司。我是不是不能做費用,要先做預付賬款?
老師好!本公司預計購買某商品,還沒付款和收到貨,但對方要先開票給我們,怎么做賬
老師你好,我司收到對方公司審計發(fā)的詢證函說截止去年年底我方欠款 91萬,但我們和對方公司都是我方先預付款給對方,對方再發(fā)貨和開票給我們。不存在我方欠款啊
請教老師,付給對方的預付款,對方給開了發(fā)票了,但商品還沒發(fā)貨,我這邊收到預付款的發(fā)票要如何記賬呢?
您好!老師公司預付了貨款我做的借:預付賬款-*公司 貸:銀行存款,但是對方發(fā)貨了,公司收到貨了,現(xiàn)在是對方?jīng)]開票我該怎么做庫存商品入賬呢?暫估嗎?分錄該怎么寫
老師,12月社保的人數(shù)18,實習生3,離職人員發(fā)了工資的但沒買社保有1人,那工商年報中從業(yè)人數(shù)寫多少個呢?
老師想問下考中級的條件本科畢業(yè)從事一年會計工作但是會計繼續(xù)教育學了七八年了可以報考嗎
專項附加扣除,買房,買的小產(chǎn)權的也能扣除吧
出口退稅:進項發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個對應的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請客戶吃飯買的茅臺酒正??梢匀胭~么
4月確認了一筆收入,但是沒開發(fā)票,我下個月開了發(fā)票直接塞進去4月這個收入里面可以嗎?
公司結算80萬收入,票只開了60萬,剩余20萬未開票的會計分錄。
老師你好,之前員工5月報銷報名費是替另外一家公司報名的,但是走我們公司報銷的,現(xiàn)在另一個公司補過來了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費用報名費貸其他應付款個人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費用負數(shù)500了?感覺不對哦,費用沒有的沖了
我寫的: 購買設備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯在哪里?
是的,現(xiàn)付款了才發(fā)貨,對方只是先把票開出
是的,付款了才發(fā)貨,對方只是先把票開出
借在途物資,貸應付賬款, 要是一般納稅人,那還做借進項稅額