你好 是雇員還是臨時(shí)工? 如果工資的話 都要報(bào)個(gè)稅的; 除非你們?nèi)コ闪€(gè)體戶等來(lái) 支付 要相對(duì)少一些

你好,老師,就是我們有一個(gè)工程掛在別人那里啊,然后他是一般人,要到時(shí)候開(kāi)九個(gè)點(diǎn)的,就是我們是給他交一個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)嗎。但是其他的稅就是我們交,就是每個(gè)月我們負(fù)責(zé)把材料票進(jìn)項(xiàng)給他們,然后把材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開(kāi)給他們,然后最后交多少稅就是由我們負(fù)擔(dān),但是我們又怕他們把我們的稅交的太多,就是我們提供足夠材料進(jìn)項(xiàng)的情況下,那么我們要怎樣在合同上做一個(gè)約定比較好呢?
您好,老師,就是我同事每個(gè)月要發(fā)10萬(wàn)塊的工資給他,但是他又不想交那么多稅怎么辦?
老師你好,是這樣的,有個(gè)同事,每個(gè)月除了我們公司給他發(fā)工資之外,他還會(huì)額外收到三十多萬(wàn)的錢由別的公司轉(zhuǎn)給他的,然后他把這些錢發(fā)給工人,是工人工資,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)同事需要把那每個(gè)月收到的三十萬(wàn)也報(bào)個(gè)稅嗎?
麻煩您幫我看一下可以嗎?我們老師就是每個(gè)月都會(huì)扣一點(diǎn)工資,而且就是這個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資,然后那個(gè)前面的那個(gè)八天的,它是不動(dòng)的,四月份的話,他扣了我900多塊錢,五月份扣了我600多塊錢,六月份扣了我700多塊錢,七月份扣了我300塊錢,她八月份給我七月份的工資,不,他給了我七月份的工資,實(shí)際上只要給一千五,但是他給了2000,然后這個(gè)怎么做賬啊
老師 就ABCDEFG幫我們公司辦事,跑腿辦一些零散的事,然后,每個(gè)月都會(huì)有我們公司給他付錢,但是他又開(kāi)不了票,這個(gè)要怎么搞。
就是每次別人問(wèn)你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅,剩下就是繳納個(gè)印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開(kāi)票員增加了開(kāi)票權(quán)限,開(kāi)票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開(kāi)了一個(gè)銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開(kāi)比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫(xiě),什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購(gòu)的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒(méi)收票方和開(kāi)票方單位名稱,只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶能通過(guò)電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級(jí)主管部門(mén),不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)


就是雇員啊,區(qū)域總監(jiān)
成立個(gè)體戶怎么做呢?其他部分按獎(jiǎng)金發(fā)放的應(yīng)該怎么算呢
?你好? 去成立個(gè)體戶 ; 比如 你們是? 給公司代銷或者管理服務(wù)? 取得收入? 來(lái)? ? ?開(kāi)票給對(duì)方。 你們個(gè)體戶是季度不超過(guò)45萬(wàn)普票部分 是免增值稅和附加稅的?
那獎(jiǎng)金呢?其他部分走獎(jiǎng)金發(fā)怎么扣稅
?你好 一樣的; 獎(jiǎng)金? 一起來(lái)做個(gè)體戶的收入? 開(kāi)票給 你公司就行了。??