你好,你稅務(wù)局那邊還能修改嗎?匯算清交。
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問(wèn)一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問(wèn)題???這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺(jué)?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過(guò)了。稅務(wù)局就很可能看出來(lái)沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師,我7月份發(fā)現(xiàn)2020年10月重復(fù)計(jì)了一筆會(huì)議費(fèi)502000元,現(xiàn)在該怎么辦?匯算清繳當(dāng)時(shí)是按小型微利企業(yè)報(bào)的,利潤(rùn)沒(méi)超過(guò)300萬(wàn),現(xiàn)在要是更正這一筆的話,怎么做?
老師,我問(wèn)一下,就是所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果年度利潤(rùn)有變化,財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)重新輸入,但是在去年12月份的時(shí)候輸過(guò)一張變動(dòng)之前的利潤(rùn)表,這張表需不需要現(xiàn)在重新變更,但是如果一旦變更的話,12月份的這張季度所得稅申報(bào)表就對(duì)不上了,問(wèn)一下,該怎么辦?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅,導(dǎo)致2023的工資總額減少,現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳,表格里面更改了管理費(fèi)用,導(dǎo)致和2023年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào),所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證,當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提的所得稅,在2024年1月份預(yù)繳過(guò)了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過(guò)管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致,我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司2023年利潤(rùn)有虧損,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)做賬,2024年7月我接的這個(gè)公司,原來(lái)的會(huì)計(jì)24年3月份匯算清繳按0做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年的虧損帶不出來(lái),我該怎么辦?
不會(huì)提高公司流動(dòng)比率的有 a 公司用銀行存款購(gòu)置新生產(chǎn)線 b 公司從商業(yè)銀行取得長(zhǎng)期借款 c 公司收到客戶上期所欠貨款 d 公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購(gòu)款
請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)管對(duì)倉(cāng)庫(kù)里的東西應(yīng)該怎樣分類(lèi)
購(gòu)買(mǎi)機(jī)器最終沒(méi)有發(fā)票怎么做賬,因?yàn)楝F(xiàn)在要發(fā)票需要再加點(diǎn),但決定不要發(fā)票,需要怎么做
老師,小規(guī)模企業(yè)可以不交社保嗎
快賬賬套中首頁(yè)云進(jìn)銷(xiāo)存是干嘛的,有什么不同嗎
公司經(jīng)營(yíng)幾年,賬上有未分配利潤(rùn)?工商未實(shí)繳,現(xiàn)有新的投資都要進(jìn)來(lái)。中介機(jī)構(gòu)幫我們操作的是先減資,后增資新股東再進(jìn)入。這樣雖然完成了股改,但是賬上未分配利潤(rùn)未變,這樣操作有沒(méi)有什么弊端?
中級(jí)職稱考試多選題少選得分嗎
你好 老師 提供部分員工宿舍 電費(fèi)員工承擔(dān) 現(xiàn)在問(wèn)我員工自己電費(fèi)對(duì)公支付到公司賬上 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)么
10月份采集的土地稅稅源信息,土地有效期從5月份開(kāi)始,那我從哪月開(kāi)始申報(bào)土地稅?
報(bào)稅的頁(yè)面那個(gè)A級(jí)納稅人和M級(jí)納稅人有什么區(qū)別?M級(jí)納稅人有什么影響
這個(gè)不知道,還沒(méi)有得問(wèn)呢
能修改的話你就修改,不能修改的話,做到今年紅沖。
沖紅的話。匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)嘛,還是正常沖紅這一筆就可以
今年紅沖抵扣今年的費(fèi)用。
更正申報(bào)的話利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)了,需要繳稅了,所以今年沖紅的話匯算清繳需要調(diào)增嘛?
更正,申報(bào)了,你就用利潤(rùn)分配來(lái)做,不需要調(diào)整今年的損益類(lèi)科目, 如果你沒(méi)有更正申報(bào),用今年的管理費(fèi)用來(lái)橫沖,影響今年的所得稅。
不太明白,新手
你好,兩種方法,你去修改之前的匯算清繳分錄用利潤(rùn)分配來(lái)做,也就是不影響今年的利潤(rùn)。
能看懂嗎?看不懂的話,哪里看不懂?
修改之前的匯算清繳分錄用利潤(rùn)分配來(lái)做不會(huì),能不能幫我寫(xiě)一下分錄
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
就做重復(fù)部分的金額進(jìn)去是嗎?
你好 是的 是的 是的