你好,你稅務(wù)局那邊還能修改嗎?匯算清交。
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會不會找別的問題???這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費用負數(shù),這會不會引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師,我7月份發(fā)現(xiàn)2020年10月重復計了一筆會議費502000元,現(xiàn)在該怎么辦?匯算清繳當時是按小型微利企業(yè)報的,利潤沒超過300萬,現(xiàn)在要是更正這一筆的話,怎么做?
老師,我問一下,就是所得稅匯算清繳的時候,如果年度利潤有變化,財務(wù)報表會重新輸入,但是在去年12月份的時候輸過一張變動之前的利潤表,這張表需不需要現(xiàn)在重新變更,但是如果一旦變更的話,12月份的這張季度所得稅申報表就對不上了,問一下,該怎么辦?
老師你好,我想請問,這個月我更正了去年12月份的個稅,導致2023的工資總額減少,現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳,表格里面更改了管理費用,導致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報,所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證,當時根據(jù)利潤總額計提的所得稅,在2024年1月份預(yù)繳過了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費用之后要預(yù)繳的金額不一致,我現(xiàn)在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
老師,請問我公司2023年利潤有虧損,但是當時沒做賬,2024年7月我接的這個公司,原來的會計24年3月份匯算清繳按0做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年的虧損帶不出來,我該怎么辦?
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
當期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請問一般餐飲店具體要對哪些商品進行盤點呢
這道題的遞延所得稅費用怎么算的?求解析
表演場地租賃的小規(guī)模開票稅率多少
老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當呢
這個不知道,還沒有得問呢
能修改的話你就修改,不能修改的話,做到今年紅沖。
沖紅的話。匯算清繳的時候需要調(diào)嘛,還是正常沖紅這一筆就可以
今年紅沖抵扣今年的費用。
更正申報的話利潤超過300萬了,需要繳稅了,所以今年沖紅的話匯算清繳需要調(diào)增嘛?
更正,申報了,你就用利潤分配來做,不需要調(diào)整今年的損益類科目, 如果你沒有更正申報,用今年的管理費用來橫沖,影響今年的所得稅。
不太明白,新手
你好,兩種方法,你去修改之前的匯算清繳分錄用利潤分配來做,也就是不影響今年的利潤。
能看懂嗎?看不懂的話,哪里看不懂?
修改之前的匯算清繳分錄用利潤分配來做不會,能不能幫我寫一下分錄
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
就做重復部分的金額進去是嗎?
你好 是的 是的 是的