不能,你這個只能按照15萬免稅,超過了就全額交稅
老師好 單位小規(guī)模納稅人 7月份才開通稅務(wù)的 6月份有未開票收入7萬沒有報增值稅 現(xiàn)在到了第三季度了 加上6月的7萬 我就要超過30萬了, 這7萬可以留到第四季度一起報嗎? 公司只有夏季有收入
老師,剛接手一小規(guī)模季度申報的公司,前面會計申報增值稅時一月份的開出的普通發(fā)票未申報,4-6月申報時未達(dá)到30萬免增值稅,但是將免稅銷售額的金額填少了400多,請問我需要怎么解決?
老師,早上好。我到的是一家新開的建筑公司。昨天才辦理好稅務(wù)登記和基本戶。他是小規(guī)模納稅人,個稅,季度申報都要10月份。9月份的賬也是10月份做,我想問下,這個月我要做什么。因為剛?cè)胄袥]多久,沒有頭緒。另外,小規(guī)模季度申報,下個月10月分申報第三季度,是不是銷售額沒有超過9萬,就可以免征增值稅額?相應(yīng)的附加稅也免了。老師可以指導(dǎo)一下嗎?
老師,我們公司是5月份去做的稅務(wù)登記,然后5月份沒有發(fā)發(fā)票,稅務(wù)局通知我們要報增值稅和附加稅,說是新辦的公司第一個月都要月申報對嗎?然后6月份開出39萬的發(fā)票,就要繳納增值稅和附加稅了
老師,我6月份新成立的小規(guī)模建筑公司,6月5號也做了稅務(wù)登記,我6月20號開了40萬的普票出去,季度申報的,我這40萬可以享受未達(dá)45萬的免征增值稅吧!
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那我7月5號申報時,按免征額填的,40萬沒交增值稅,那這么辦??!
去稅局更正申報處理
更正申報,把稅款交了就可以了嗎?還要交滯納金不
補(bǔ)交稅款就可以了,需要
不要罰款了吧
不要罰款了吧 不用