你好 建議去稅務(wù)局那邊修改
老師,剛接手一小規(guī)模季度申報(bào)的公司,前面會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅時(shí)一月份的開出的普通發(fā)票未申報(bào),4-6月申報(bào)時(shí)未達(dá)到30萬免增值稅,但是將免稅銷售額的金額填少了400多,請(qǐng)問我需要怎么解決?
請(qǐng)問老師,請(qǐng)教兩個(gè)問題, 1.小規(guī)模公司8月有開普票,季度未滿30萬,申報(bào)時(shí)候普票開票金額需要寫第1欄次嗎? 2.按照1%的增值稅,減免的2%需要填寫減免申報(bào)表嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,但是免稅額是按照3%計(jì)算的,票面是1%,和票面稅率不符,請(qǐng)問怎么申報(bào)增值稅?
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票,沒有再開其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,其他免稅額填寫負(fù)數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報(bào)?
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開普票未超過30萬,但是一月份開具了一張免稅發(fā)票,是在政策出來前開具的,該怎么申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,手工賬,第六筆業(yè)務(wù)的應(yīng)交稅費(fèi)T型帳怎么做啊,跟老師的數(shù)據(jù)對(duì)不上
請(qǐng)問被抽到25年稅務(wù)稽查,要準(zhǔn)備哪些材料呢
這個(gè)題當(dāng)中的12是怎么來的,不明白
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個(gè)個(gè)體工商戶,請(qǐng)問我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開普票,開票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
請(qǐng)問老師到稅務(wù)局修改需要帶些什么資料呢
紙質(zhì)的報(bào)表 公章 身份證