同學(xué)你好 很高興為你解答 對方?jīng)]有開具發(fā)票的 你在網(wǎng)上也認(rèn)證不了 只有對方給你開具了增值稅專用發(fā)票 你才可以在勾選平臺認(rèn)證抵扣的
老師好!我們一個客戶是外貿(mào)公司,我前兩天給客戶開了一張發(fā)票,然后今天我自己發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號欄,第三行少打一個m,應(yīng)該是毫米,現(xiàn)在是米,發(fā)票上其他內(nèi)容都對的,然后給給他打電話,他說資料報上去,不知道能不能用,得問下他們財務(wù)。后來沒有聯(lián)系我,這樣會對他們出口業(yè)務(wù)有影響嗎?
是這樣的,我代表公司去買了一些不銹鋼板,供應(yīng)商原來說好了20號給我寄發(fā)票的,結(jié)果到現(xiàn)在都沒有寄,我打電話過去問,他說月票不夠了,讓我自己網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項,我沒學(xué)過財務(wù),不懂這是什么意思?
我6月開了一家公司,因為不懂財務(wù),7月8月開了很多發(fā)票出去(真實業(yè)務(wù)),但進(jìn)項發(fā)票我不懂,也沒問供應(yīng)商要,所以沒多少進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進(jìn)項發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進(jìn)項發(fā)票能不能取進(jìn)來的,我問了供應(yīng)商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進(jìn)項發(fā)票取進(jìn)來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進(jìn)來足夠的進(jìn)項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認(rèn)識的人。請問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
老師,有個問題想讓你給個意見,當(dāng)時公司沒會計,19年1月公司想買發(fā)票,供應(yīng)商讓款打給廠家,當(dāng)時對公轉(zhuǎn)了73000有轉(zhuǎn)賬記錄,當(dāng)時老板忘了,21年廠家把發(fā)票給我們寄過來了,老板想起來這事了,查了所有記錄沒有這筆款的退款記錄,問這個事都說給了,俺這邊是跟供應(yīng)商對接了,過去那么久了,現(xiàn)在廠家把發(fā)票開出來了,是不是那邊一直在掛賬,要平無票收入的賬?
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務(wù),然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業(yè)務(wù),你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應(yīng)該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務(wù)局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應(yīng)該怎么操作?
報關(guān)的錢提不出來了,
我是一名個體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計預(yù)計尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計200元,這個200計入財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個三級科目,而是直接使用。未交增值稅這個二級科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨立核算的分公司注銷流程是啥?
個體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個人所得稅稅率是20% 是這么計算嗎 計算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
對方總是強(qiáng)調(diào)他開了發(fā)票,說什么月票不夠之類的話,我聽得云里霧里的
所以 沒有開票讓你認(rèn)證本來就不符合現(xiàn)實