同學(xué)你好,建議記入銷售費(fèi)用科目處理。
老師,我們英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)叫外面專業(yè)機(jī)構(gòu)翻譯產(chǎn)生的費(fèi)用記入什么科目?
老師,我們是英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu),跟必勝客合作搞活動產(chǎn)生的費(fèi)用記入什么科目呢?
老師,您好,想問一下我們培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是與學(xué)校合作,想問一下我們給學(xué)校的管理費(fèi),應(yīng)入什么科目吧,如何做分錄呢?
老師你好 校企合作 公司邀請學(xué)校老師參加課程研討會會議,在會議過程中公司給學(xué)校老師的車加油,這個加油費(fèi)用公司怎么入賬?是記入成本還是費(fèi)用?我們公司教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 。
老師,您好,我想問下外出短期培訓(xùn)人員產(chǎn)生的吃住行和培訓(xùn)費(fèi),只有培訓(xùn)費(fèi)入費(fèi)用中培訓(xùn)費(fèi),吃住行入費(fèi)用中的差旅費(fèi),還是全部入費(fèi)用中的培訓(xùn)費(fèi)科目,如果可以全部入培訓(xùn)費(fèi)(尤其包括餐飲費(fèi)發(fā)票、住宿費(fèi)發(fā)票這些),需要什么作為附件來合理報銷呢
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進(jìn)項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補(bǔ)發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
銷售費(fèi)用,什么明細(xì)科目呢?
同學(xué)你好,可以是銷售費(fèi)用-會議費(fèi),銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)等。
這個我們確實(shí)是銷售部組織的活動,意思就是明細(xì)科目都是自己設(shè)的咯
同學(xué)你好,是的,一般情況下,根據(jù)實(shí)際情況,自行設(shè)置明細(xì)科目即可。