同學(xué)你好 這個(gè)沒有關(guān)系的
老師,我們?cè)瓉硎巧藤Q(mào)企業(yè)(后轉(zhuǎn)制造業(yè)目前想轉(zhuǎn)回商貿(mào)),一般納稅人,主要是銷售音響等電子產(chǎn)品。所銷售的產(chǎn)品是采用委托加工方式,由加工廠選取供應(yīng)商,我司支付款材料貨款并收取采購(gòu)發(fā)票,供應(yīng)商直接送材料到加工廠,加工完畢后直接發(fā)貨客戶,由我司收取銷售貨款并開出銷售發(fā)票。目前我們賬上存貨有原材料約690萬,在產(chǎn)品36萬(加工完就發(fā)貨,并沒有庫存商品),應(yīng)收約760萬,預(yù)收約865萬,應(yīng)付約580萬,其它應(yīng)付款約480萬,全年銷售約3000萬,目前賬上會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),以及該如何調(diào)整、平賬?補(bǔ)充:實(shí)際加工廠是老板另外一間企業(yè),并未支付任何加工費(fèi)(含發(fā)票)
老師我們是做針織布制造的對(duì)方委托我們加工我們開票的時(shí)候加工費(fèi)選擇勞務(wù)稅目還是針織布屬于的紡織品稅目我以前開的幾張里面稅目選擇了紡織品沒關(guān)系吧
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。