同學(xué)你好!最后一個應(yīng)該是 借:遞延收益 ? ?貸:其他收益
初次購入增值稅稅控系統(tǒng)的分錄是這個嗎 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 減免稅額 貸遞延收益 借管理費用 貸累計折舊 借遞延收益 貸管理費用
老師公司今年收到穩(wěn)崗補貼借銀行1935貸遞延收益-穩(wěn)崗補貼1935 發(fā)生費用后結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益借遞延收益-穩(wěn)崗補貼1935貸管理費用-社保1935分錄這樣寫對嗎
老師,您好,請問收到補助。收到時做分錄,借:銀行存款 貸:遞延收益,實際發(fā)生了辦公費做分錄,借:管理費用 貸:銀行存款 ,借:遞延收益 貸:管理費用,這些分錄對嗎?
收到政府補助,必須走遞延收益?借:銀行存款 貸:遞延收益 借:遞延收益 貸:其他收益可以嗎?第二筆分錄的附件用什么?
民政補助,前期做的借:銀行存款 貸:遞延收益 現(xiàn)在補助用來發(fā)工資 計提工資:借:管理費用 管理人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 在做一筆 借:遞延收益 貸:管理費用 管理人員工資 遞延收益沖的是管理費用 還是應(yīng)付職工薪酬
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
是與收益相關(guān),用于以后期間相關(guān)費用或損失的,是貸其他收益嗎?
是的啊? ? 貸方是其他收益的
凈額法不是沖減成本費用或者營業(yè)外支出嗎?
凈額法是沖減費用的? 我習(xí)慣總額法的
那我做的凈額法的所有分錄對嗎?
嗯嗯? ? 這樣正確的哦
嗯嗯,也就是說,凈額法遞延收益最終攤銷以后會導(dǎo)致當(dāng)期利潤增加,在申報時會產(chǎn)生企業(yè)所得稅增加是嗎?
是的呀? ?是這樣的哦
好的,謝謝
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝