你好對的,紅沖一個無票的,然后做有發(fā)票的。
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票。現(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬??!雖說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
老師,我們銷售出去的鮮奶,當(dāng)朋沒開發(fā)票,當(dāng)時我做無票收入了,下個月我把發(fā)票給客戶開了之后,我把這筆無票收入沖了之后,我還得憑發(fā)票再做筆賬吧
老師,我問下比如我銷售一個電機,我的銷項發(fā)票開出了,客戶貨款已收到了,電機也給客戶送走了,可我的進項發(fā)票這個月并沒有回來,那我銷項發(fā)票開出后,我肯定要做收入,那進項發(fā)票沒有回來,我是要暫估入庫嗎,在下個月發(fā)票回來之后在紅沖暫估按發(fā)票入賬
老師,您好。我們上個月銷售的一批貨當(dāng)時客戶沒有要發(fā)票,請按無票收入入賬并報稅了,本月客戶找我們要發(fā)票,我們開了一張發(fā)票給客戶。本月做賬是把上月記賬憑證沖紅后按發(fā)票重新入賬嗎?
之前客戶拿了我們一批貨,說不開票,然后當(dāng)時報了無票收入。后來,客戶又突然說要開票,我們也給他開了,現(xiàn)在賬上一直掛著無票收入那筆應(yīng)收賬款,實際是賬清了了。想問下,這種情況下,賬面要怎么調(diào)整?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
無票時是借:應(yīng)收賬款20000,貸:主營業(yè)務(wù)收入20000。沖時是借:應(yīng)收賬款-20000,主營業(yè)務(wù)收入-20000。開票時是借:應(yīng)收賬款20000,貸:主營業(yè)務(wù)收入20000。是這樣嗎
老師,我剛才說的不對,開票時就是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入了
你好,你沒有應(yīng)交稅費嗎?
沒有,我們是免稅的
你好,可以這么做的。
但是我們這個月的奶款扣沒了,沒收到奶款,我再重新做筆收入,如果我們收到錢借方可以記銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,可是現(xiàn)在錢已經(jīng)被扣掉飼料款了,借方我記什么科目呢
飼料款是什么意思?你購入人家的資料沒給錢,然后用來抵扣嗎?
是的老師,我可以這樣做吧,借:應(yīng)付賬款-飼料款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
你好,可以這么做的,應(yīng)收賬款的二級科目應(yīng)該是對方企業(yè)。
好的,謝謝老師,問這么多老師,您給我解答的非常明白,謝謝您
不用客氣 工作愉快