你好,管理費用做借方的負(fù)數(shù)。
6月份收到一張專票,分錄借:管理費用—辦公費100,借:應(yīng)交稅費—進項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
老師好。收到一張電信銷項負(fù)數(shù)的發(fā)票227元,請問怎樣記賬? 借:其他應(yīng)付款—電信 —227 (負(fù)數(shù)) 貸:管理費用—通訊費 227 這樣對嗎?謝謝。
老師 好,收到一張電信的銷項負(fù)數(shù)的發(fā)票,請問分錄怎樣做?上個月收到發(fā)票時記賬的分錄是: 借:管理費用—通訊費 1305 貸:其他應(yīng)付款—電信 1305 請問現(xiàn)在分錄怎樣做???謝謝。
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,工資超過一萬多了,上個月沒發(fā)工資,這個月,兩個一起發(fā)。那個稅怎么繳,是不是個稅就高了
老師好:咨詢下,全年梳理,工資賬上多計提250,工資多支付了350,工資表中由員工承擔(dān)的公積金多扣了600,這種情況,針對全年調(diào)賬,調(diào)整分錄是?可以幫忙分析一下嗎?目前公積金當(dāng)月計提、當(dāng)月支付。工資與社保本月計提、下月支付。其他應(yīng)收款-公積金本年余額應(yīng)該是600
老師,請問外貿(mào)型出口退稅企業(yè)的進項稅額退稅勾選后需要在申報表上體現(xiàn)嗎?賬務(wù)中如何處理?
公司銀行基本存款賬戶如何申請網(wǎng)銀收款二維碼和pos機?
現(xiàn)在個人代開發(fā)票給單位 單位這邊需要代扣代繳個稅嗎
老師好,生產(chǎn)成本里有工人社保,管理費用社保就減出來嗎
我公司注冊資金20萬,但是股東投資入股50萬,超過的話怎么做賬啊,企業(yè)也沒有做增資,是要做資本公積嗎?
提問一個關(guān)于個稅附加扣除的問題 公司公積金的標(biāo)準(zhǔn)是公司520,員工520,有員工想調(diào)高至640,那么就是公司繼續(xù)承擔(dān)520,員工承擔(dān)640+(640-520)=760,那么財務(wù)在個稅申報端附加扣除公積金是填多少呢? 我一直填的是760
公司給個人卡轉(zhuǎn)賬20000購買固定資產(chǎn)。個人回來交19000元的固定資產(chǎn)票子,剩1000元現(xiàn)金交公司出納。分錄怎么做
為什么不是開出增值稅普通發(fā)票金額加稅額 開出增值專用發(fā)票金額?稅額
借:其他應(yīng)付款—電信 227(負(fù)數(shù)) 借:管理費用—通訊費 227(負(fù)數(shù)) 這樣嗎?
你好,其他應(yīng)付款減少在借方是寫藍(lán)字就可以呀。
借:其他應(yīng)付款—電信 227(正數(shù)) 借:管理費用—通訊費 227(負(fù)數(shù)) 這樣嗎?
你好,是的,是這樣做分錄。