你好,管理費用做借方的負數(shù)。
6月份收到一張專票,分錄借:管理費用—辦公費100,借:應(yīng)交稅費—進項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
老師好。收到一張電信銷項負數(shù)的發(fā)票227元,請問怎樣記賬? 借:其他應(yīng)付款—電信 —227 (負數(shù)) 貸:管理費用—通訊費 227 這樣對嗎?謝謝。
老師 好,收到一張電信的銷項負數(shù)的發(fā)票,請問分錄怎樣做?上個月收到發(fā)票時記賬的分錄是: 借:管理費用—通訊費 1305 貸:其他應(yīng)付款—電信 1305 請問現(xiàn)在分錄怎樣做???謝謝。
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
報稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準還是收款為準
我司采購的米糠粕發(fā)票是9個點的普票,可以開具免稅發(fā)票嗎
今天開票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開 紅沖的時候提示開票業(yè)務(wù)不通過 這個情況要在幾點才能好
老師公司缺成本票有什么好點的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計提折舊嗎
老師,月底暫估計入的庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請問下 8500報關(guān)價+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負率低,要求調(diào)增補稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時還能調(diào)減嗎?
進出口公司收到美元的賬戶,怎么做會計分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開?
借:其他應(yīng)付款—電信 227(負數(shù)) 借:管理費用—通訊費 227(負數(shù)) 這樣嗎?
你好,其他應(yīng)付款減少在借方是寫藍字就可以呀。
借:其他應(yīng)付款—電信 227(正數(shù)) 借:管理費用—通訊費 227(負數(shù)) 這樣嗎?
你好,是的,是這樣做分錄。