你好,管理費用做借方的負數(shù)。
6月份收到一張專票,分錄借:管理費用—辦公費100,借:應(yīng)交稅費—進項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
老師好。收到一張電信銷項負數(shù)的發(fā)票227元,請問怎樣記賬? 借:其他應(yīng)付款—電信 —227 (負數(shù)) 貸:管理費用—通訊費 227 這樣對嗎?謝謝。
老師 好,收到一張電信的銷項負數(shù)的發(fā)票,請問分錄怎樣做?上個月收到發(fā)票時記賬的分錄是: 借:管理費用—通訊費 1305 貸:其他應(yīng)付款—電信 1305 請問現(xiàn)在分錄怎樣做???謝謝。
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
如何以財務(wù)負責人的身份新增辦稅員和開票員?
老師好,法人在三個公司同時發(fā)工資,只能在一個公司抵5000,這個公司怎么選擇呢,具體該怎么操作呢?
老師你好,我們?nèi)ツ暧袀€項目租賃費,當時的會計分錄是,借主營業(yè)務(wù)成本4000 貸應(yīng)付賬款4000 一直掛賬,今年這個項目的4000元不用付了,我們是不是應(yīng)該沖銷這個4000,借應(yīng)付賬款4000貸以前年度損益調(diào)整4000 然后借以前年度損益調(diào)整4000貸利潤分配未分配利潤4000 這個不影響本年利潤影響累計利潤
小規(guī)模減資,一人股東,500萬減到1萬可以嗎?有什么風險呢?要怎么操作?
變更增加股東,財務(wù)需要優(yōu)化嗎?預(yù)收,預(yù)付往來較大需要調(diào)整嗎?未分配利潤為負數(shù),實收資本為0
老師,早上好,我想咨詢一下,公司有自建商場,地塊也是我們的,現(xiàn)是想把商場的其中兩層樓1.96億過戶到對方,地還是我們的,請問需要涉及什么稅及計算方法
購買原材料時入庫,輸入進銷存軟件,完工再入庫輸入進銷存軟件?銷售再出庫輸入進銷存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實際的情況是1到5月份法人在三個公司報個稅,一個報500,一個報3000,一個報4800,專項附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個點交個稅,多申報點個稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
車輛掛靠在運輸公司,車我們公司在用自己請的司機出的過路費和油費,,掛靠的運輸公司說可以給我們開發(fā)票(用我們的掛靠車輛),這樣風險大嗎?
老師好,增值稅專用發(fā)票認證并抵扣,后期作廢了應(yīng)該怎么處理
借:其他應(yīng)付款—電信 227(負數(shù)) 借:管理費用—通訊費 227(負數(shù)) 這樣嗎?
你好,其他應(yīng)付款減少在借方是寫藍字就可以呀。
借:其他應(yīng)付款—電信 227(正數(shù)) 借:管理費用—通訊費 227(負數(shù)) 這樣嗎?
你好,是的,是這樣做分錄。