你好,管理費(fèi)用做借方的負(fù)數(shù)。

6月份收到一張專票,分錄借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
老師好。收到一張電信銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票227元,請(qǐng)問怎樣記賬? 借:其他應(yīng)付款—電信 —227 (負(fù)數(shù)) 貸:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 227 這樣對(duì)嗎?謝謝。
老師 好,收到一張電信的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票,請(qǐng)問分錄怎樣做?上個(gè)月收到發(fā)票時(shí)記賬的分錄是: 借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 1305 貸:其他應(yīng)付款—電信 1305 請(qǐng)問現(xiàn)在分錄怎樣做啊?謝謝。
老師好,請(qǐng)問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請(qǐng)問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
別的企業(yè)給我公司借款,后面可能跟貨款抵,入其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款
你好老師,小規(guī)模法人變更,然后升級(jí)一般納稅人稅號(hào)會(huì)變嗎
人力資源服務(wù)有限公司的保安工資做費(fèi)用還是做成本?
店商平臺(tái),珠寶行業(yè)的首飾盒記入什么科目
機(jī)票可以開具專票嗎老師
小規(guī)模納稅人可以開具6%的增值稅發(fā)票嗎
老師,深圳這邊要補(bǔ)繳前面月份的社保費(fèi)差額,11月是不是要把前面月份加上11月的社保都申報(bào)繳納了,不然會(huì)滯納金對(duì)嗎
水屬于發(fā)票那類稅收編碼
老師,我開了一張100萬的發(fā)票出來,一個(gè)月后對(duì)方找老板給便宜20萬 老板同意了 我開那100萬發(fā)票的紅字發(fā)票沖減20萬這樣可以嗎?是房租發(fā)票
傳媒公司支付演出費(fèi)怎么做賬


借:其他應(yīng)付款—電信 227(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 227(負(fù)數(shù)) 這樣嗎?
你好,其他應(yīng)付款減少在借方是寫藍(lán)字就可以呀。
借:其他應(yīng)付款—電信 227(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 227(負(fù)數(shù)) 這樣嗎?
你好,是的,是這樣做分錄。