?你好? ? ?自己養(yǎng)殖 自己銷(xiāo)售才是 免增值稅和所得稅的 ; 如果是為別人提供養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù) 這個(gè)可以申請(qǐng)免增值稅的 ;如果你們只是提供養(yǎng)殖服務(wù)取得收入 這個(gè)是應(yīng)稅服務(wù)收入 這個(gè)是要繳納增值稅和所得稅的;? ?
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù);(1)對(duì)外出售不再使用的5輛客車(chē)回定資產(chǎn),銷(xiāo)售價(jià)格為5萬(wàn)元、已知該車(chē)為2010年購(gòu)入;(2)運(yùn)輸旅春取得不合稅收入300萬(wàn)元;提供志卸報(bào)運(yùn)服務(wù),取得不含稅收入20萬(wàn)元;(3)提供小轎車(chē)租賃服務(wù),共取得不含稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)元;(4)購(gòu)進(jìn)汽油取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬(wàn)元,進(jìn)行車(chē)輛進(jìn)修保養(yǎng)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為5萬(wàn)元。(5)為購(gòu)買(mǎi)20輛新型燃?xì)獯笮痛很?chē)用于旅育匯林,從銀行獲歐1年期貸款500萬(wàn)元,支付利啟30萬(wàn)元已知:交通運(yùn)輸服務(wù)稅率為9%;提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)稅率為13%;除有形動(dòng)產(chǎn)租賃外的其他應(yīng)征增值稅的現(xiàn)代服務(wù)稅率為6%,該企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)分別核算。要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料,不考慮其他因末,計(jì)算當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額,允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和當(dāng)期應(yīng)動(dòng)增值稅額。
我是境內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,與英國(guó)一公司要簽訂服務(wù)協(xié)議,為對(duì)方提供電商運(yùn)營(yíng)服務(wù),對(duì)方每月匯入英鎊給我們公司(實(shí)際英國(guó)公司與我司是有關(guān)系的,相當(dāng)于英國(guó)公司在這里成立的一個(gè)公司)。 我司現(xiàn)為小型微利企業(yè),與英國(guó)這個(gè)年收入不會(huì)超過(guò)一般納稅人的條件500萬(wàn),但會(huì)超過(guò)小微企業(yè)的條件300萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn): 1、這個(gè)英鎊收入得作為銷(xiāo)售收入繳納增值稅附加稅以及所得稅吧? 2、有什么方法可以合理避稅(增值稅)嗎(包括各種稅收優(yōu)惠政策,費(fèi)用抵減等等)? 3、怎樣規(guī)劃能最大程度減少繳稅?
請(qǐng)問(wèn)合作社提供養(yǎng)殖牛羊團(tuán)隊(duì),為別的公司提供養(yǎng)殖牛羊服務(wù),免征增值稅嗎?企業(yè)所得稅有優(yōu)惠嗎?
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)牧業(yè)類(lèi)目下的養(yǎng)殖:養(yǎng)牛 這個(gè)業(yè)務(wù),除了增值稅和企業(yè)所得稅享受免稅政策。還有兩個(gè)問(wèn)題:1、在飼養(yǎng)過(guò)程中發(fā)生的采購(gòu)和銷(xiāo)售合同是否征收印花稅呢? 2、飼養(yǎng)占用的農(nóng)場(chǎng)是否征收土地使用稅呢? 如果不征收,那么印花稅和土地使用稅的稅收優(yōu)惠政策是哪幾條呢?
為客戶提供養(yǎng)殖服務(wù),牛、羊和飼料都是客戶的,請(qǐng)問(wèn)是增值稅和企業(yè)所得稅是否有優(yōu)惠政策?
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷(xiāo)售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷(xiāo)售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓?zhuān)獩_減收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬(wàn)元,房東每個(gè)月給開(kāi)十萬(wàn)元發(fā)票,開(kāi)七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營(yíng)業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上