你好 那就補(bǔ)做到2020年去即可
老師,你好,我想問(wèn)一下,2021年1月的發(fā)票,可以入2020年的成本嗎?貨款是2020年付的,謝謝
請(qǐng)問(wèn),我們費(fèi)用實(shí)際發(fā)生日期是在2020年,但是到了2021年2月才補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票,可以做在2020年嗎?
老師你好,想請(qǐng)問(wèn)一下,就是發(fā)票是2021年開(kāi)的,但是是屬于2020年的費(fèi)用,我2020年的賬還沒(méi)有做,可以錄進(jìn)去2020年嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹(shù)屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
發(fā)票備注欄哪里備注了2020年就可以做到2020年是嗎?
你好? ? ?是的。? ?按你實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)入2020年即可? ?
老師想請(qǐng)問(wèn)一下,去年開(kāi)了1%的專票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,那個(gè)2%的那個(gè)增值稅減免怎么填
?你好? ?你是小規(guī)模類型是嗎? 是 按1%j繳納稅費(fèi)。 你們超過(guò)了 30萬(wàn)嗎??
開(kāi)了專票118 普票15819.47,普票的2%那個(gè)減免的還要填嗎?填在那個(gè)表?
老師這么報(bào)對(duì)嗎 那個(gè)普票的2%就沒(méi)有顯示出來(lái)呢
?你好? 你專票部分是需要交納增值稅的; 所以要填寫2%減征額欄次? 要寫下哈。?
那普通發(fā)票的那個(gè)2%還有用減免減證的嗎?季度不超30萬(wàn)
?你好? ?普票是免征的? 你還是 需要填寫在10欄免稅銷售額就行了。下面不用了?