 
                            同學(xué)你好,加計(jì)扣除的1%是在交稅時(shí)計(jì)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入中,不體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額中;
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
請(qǐng)問(wèn)我公司9-11月的出口產(chǎn)品,因某些原因,稅局不讓免抵退,要求改成免稅,那原來(lái)這些產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我原來(lái)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)是借:原材料/委托加工物資,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付帳款,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
我是一般納稅人,開具13%的票,取得進(jìn)項(xiàng)9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,報(bào)稅時(shí)加計(jì)1%抵扣。舉例,我取得進(jìn)項(xiàng)票1000(不含稅)+90(進(jìn)項(xiàng)稅),共計(jì)應(yīng)付賬款1090。我報(bào)稅的時(shí)候是按在1000的基礎(chǔ)上加計(jì)1%,多抵扣100的進(jìn)項(xiàng)稅。但是我做賬的時(shí)候,應(yīng)付賬款肯定是不能動(dòng)的,還是1090,那我分錄借:原材料990.91,進(jìn)項(xiàng)稅99.09 貸:應(yīng)付賬款1090。我這樣做的話,進(jìn)項(xiàng)稅和報(bào)稅有誤差,要是我按稅務(wù)上的借:原材料1000 進(jìn)項(xiàng)100 貸應(yīng)付賬款1100。這時(shí)候應(yīng)付賬款又不對(duì)了,我應(yīng)該咋做分錄
老師,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣,我收到成本發(fā)票的時(shí)候做憑證時(shí)可以直 1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:應(yīng)付賬款5000 還是應(yīng)該把增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也做進(jìn)去 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額49.5 貸:應(yīng)付賬款5000 老師幫我看一下1和2哪個(gè)分錄是正確
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
 
                老師,管道疏通和修復(fù)屬于現(xiàn)代服務(wù)還是建筑服務(wù)
一般納稅人取得專票,認(rèn)證抵扣后,購(gòu)買方把發(fā)票紅沖,銷售方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)下月申報(bào)的時(shí)候可以用其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵減這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師跟著你做三月份的業(yè)務(wù)都是一筆一筆做的而且審核無(wú)誤,怎么科目余額表里的損益期末余額不為0而且本年利潤(rùn)的余額也不一樣,所得稅費(fèi)用也不一樣
老師好!被稽查補(bǔ)繳了歷年的薪金個(gè)稅,這個(gè)要怎么做賬?掛什么科目?謝謝
老師如果今年補(bǔ)發(fā)去年的工資和今年的工資有10萬(wàn)左右,用什么辦法可以少交稅款呢
公司給員工發(fā)錢,備注工資,但是沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,那員工后面自己也要交稅嗎?
老師,這個(gè)現(xiàn)在沖銷怎么做憑證呢
我們公司不是進(jìn)出口公司,但是供貨商名稱是帶進(jìn)出口有限公司,給我們公司開進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)我們公司會(huì)有什么影響嗎
老師,就剩一張進(jìn)項(xiàng)票,如果不留底是不是下月就開不成票了,如果留底是不是下月還能開票
請(qǐng)問(wèn)一下,提供建筑服務(wù)。機(jī)器和人一起,給個(gè)公司干活,給了1200元,開票,寫項(xiàng)目名稱建筑服務(wù)建筑服務(wù)發(fā)生地寫山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū),建筑項(xiàng)目名稱寫東營(yíng)市工業(yè)和信息化局靈活,這樣寫可以嗎?

