你好? 必須退回重開(kāi)!??

老師,銷(xiāo)售方給我們開(kāi)具了專(zhuān)票,跨月發(fā)現(xiàn)納稅人識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了,進(jìn)項(xiàng)稅我們從系統(tǒng)里看不到,沒(méi)抵扣,需要對(duì)方重新開(kāi)具,這個(gè)開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票我們需要退回去嗎?
老師,銷(xiāo)售方開(kāi)專(zhuān)票時(shí)把我們公司名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò)了,稅號(hào)沒(méi)有錯(cuò),可以認(rèn)證抵扣嗎?還是要退回去讓他們重開(kāi)呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師,2023年1月份我們給A公司開(kāi)具了專(zhuān)票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒(méi)做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開(kāi)錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
跨月的專(zhuān)票,銀行名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò),對(duì)方也沒(méi)有認(rèn)證,對(duì)方要求紅沖重新開(kāi)!我司必須取回紙質(zhì)發(fā)票后再紅沖開(kāi)具嗎?還是可以不讓對(duì)方退回紙質(zhì)發(fā)票?
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專(zhuān)票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具普票100萬(wàn),按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時(shí)公司名稱(chēng)可不可以只備案英文名稱(chēng),不備案中文名稱(chēng)
老師,出口企業(yè)請(qǐng)問(wèn)一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時(shí)候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎


開(kāi)票的這個(gè)公司名是以前的,現(xiàn)在公司變更名稱(chēng)了
變更之后 必須用新的名稱(chēng)開(kāi)票!?
那發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)平臺(tái)怎么可以勾選呢?
勾選是可以的 但是經(jīng)不住稽查?