學員您好,這個是要交企業(yè)所得稅的
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅 老師這個銷售額包不包含10萬元和30萬元,銷售額是含稅還是不含稅的?
您好!老師,小規(guī)模納稅人是季度銷售額不超過30萬元就不要繳納增值稅對嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人季度未超過45w銷售額,銷售額是3w,要交的增值稅≈297元,這297元未超過不用交的費用年底需要繳納企業(yè)所得稅嗎
你好老師,小規(guī)模公司季度存在應交增值稅的費用但季度未達到45w后免征增值稅的,年底計算企業(yè)所得稅的時候這個免征的增值稅費用需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人每個季度未超過銷售金額45萬,免繳增值稅的金額年底匯算清繳是需要調(diào)增繳納所得稅嗎?
這個經(jīng)營范圍,開發(fā)票項目可以選擇,信息技術服務*軟件維護服務*服務費嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問一下財務報表中的毛利潤怎么算的?
老師 2024年工資有60000計提在管理費用 32900計提在主營業(yè)務成本 在做年報時 系統(tǒng)自動帶入60000 要不要更改
想問您一下,公司的電商平臺的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對應的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個公司自己的對公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個體戶,定率征收,按季報稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
個體工商戶和個人獨資企業(yè)分別需要申報什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
繳納企業(yè)所得稅是按照銷售額3w減去其他費用后繳納,還是3w-增值稅后繳納
學員您好,這3萬是含稅價的意思對嗎? 這樣的話企業(yè)所得稅就按照3萬減去其他成本費用后繳納,列個會計分錄就很清楚 借:銀行存款 3萬 貸:主營業(yè)務收入 3萬/1.01 應交稅費-應交增值稅 297 季度末 借:應交稅費-應交增值稅 297 貸:營業(yè)外收入 297 這樣你看影響損益的就是3萬/1.01+297,也就是3萬
老師,3w是含稅的。 我是商標代理機構(gòu),注冊商標官費270,我給自己注冊一個商標收自己270。 也就是成本(即官費)270塊,銷售給自己也是270塊。 這樣的話 需要繳納的增值稅就是270-270/1.01≈2.67 需要繳納的企業(yè)所得稅是 270(銷售給自己)-270(官費成本)=0 這樣子嗎
學員您好,你給自己注冊一個商標,為什么不能直接當公司的成本費用,還要自己給自己收錢呢!
學員您好,剛才的回復文末我要打的是問號,手滑打成了感嘆號,不好意思
因為公司是代理機構(gòu),不能給自己注冊呢。還有一些是無賺的給身邊朋友注冊的
學員您好,那我理解實質(zhì)上還是為別人注冊商標的對不對? 這樣的話成本是270沒問題,無償為別人注冊要按公允價值來核算計征增值稅,假如這個服務市價也是270元的話那就如您所說這筆交易的企業(yè)所得稅為0
增值稅是 270-270/1.01≈2.67元 季末未達到銷售額就免征也就是不用交 企業(yè)所得稅是 270塊(銷售額)-270(成本)=0 這樣子嗎
學員您好,是的,計算過程就是這樣的
好的謝謝老師
不客氣的學員,祝您學習愉快。滿意請五星好評哈