你好,1、價外費用:納稅人銷售貨物或應稅勞務時向購買方收取的價款以外的各種費用。 2、價內費用:凡是稅金構成價格的組成部分,作為課稅對象價格的組成因素的稅種。消費稅屬于價內費用。
價外費用是啥?受托加工代收收代繳的消費稅是價外費用。要算銷售額增稅?價內費用是啥?
委托加工生產貨物的時候,委托加工收回對外銷售,,已知銷售價高于計稅價格,算應納消費稅時候要減去代扣代繳的費用,這個代扣代繳的費用是用成本費用乘以稅率還是用成本費?加工費的和乘以稅率
委托丁公司加工原材料,原材料成本130000元,加工費用50000元,加工費用增值稅稅額6500元,由受托單位代扣代繳消費稅,材料加工完畢驗收入庫,準備直接對外銷售。加工費、增值稅和消費稅均以銀行存款支付。月末,出售全部該材料,收到價款
下列稅金中,應計入存貨成本的有()。A由受托方代收代繳的委托加工物資直接用于對外銷售的商品負擔的消費稅(銷售價格不高于委托加工環(huán)節(jié)消費稅計稅價格)B由受托方代收代繳的委托加工物資繼續(xù)用于生產應納消費稅的商品負擔的消費稅C進口原材料交納的進口關稅D小規(guī)模納稅企業(yè)購買原材料交納的增值稅
受托方加工應稅消費品,加工完后未代扣代繳消費稅,委托方收回后按什么補繳消費稅,有的題目說委托方銷售了60%,銷售了100萬,就直接用銷售的金額*消費稅率,留底倉庫的40%用的卻是受托方無同類商品的組價公式,搞不明白
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農產品自產自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達到60%可以申報嗎?申報后會有什么風險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負的更多了腦子有點轉不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質發(fā)票沒有驗舊,稅務局讓登陸電子稅務局處理一下,請問老師怎么驗舊啊