同學您好,是的,是這樣的

外貿出口退稅增值稅認證是只要勾選退稅是嗎,不是抵扣認證哈? 為什么數據自檢之后出現申請發(fā)票無電子信息呢 在電子稅務局我是辦稅辦出口退稅在線申報為什么不需要填匯率呢
老師,我已經申報完增值稅,現在要申報出口退稅,操作之前不是要從電子稅務局下載反饋信息3年數據嗎,可能我現在稅務局上面下載查詢是提示未找到相關數據,是不是因為2019.20.21年我們公司沒有出口就沒有數據呢
出口退稅流程 a.獲得對外貿易經營權與海關進出口權后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報關單、收匯等憑證、勾選確認發(fā)票,錄入出口退稅數據申報 *當取得出口退稅報關單與進項發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報系統(tǒng)匯總錄入退稅申報數據(出口明細表、進貨明細表、匯總申報表、打印申報表、生成申報電子數據包) c.稅務機關審核后,取得退稅款 老師這個是我自己總結的出口退稅流程,看下還有需要補充修改的嗎?
外貿公司出口退稅認證勾選的發(fā)票錯誤,已在電子稅務局“進貨憑證信息回退”中申請成功,但是再出口退稅認證勾選中重新勾選時,查不到此信息是什么情況?在電子稅務局查看時卻顯示已認證未稽核,是什么情況?
在電子稅務局做出口退稅在線申報,我第1次申報的時候,質檢的時候發(fā)現成本票的品名錯了,所以將成本票退回給供應商,讓供應商重開成本票,第1次認證的成本票已經在電子稅務局出口退稅在線申報這里做了回退。然后當供應商開回來正確的成本票的時候,進行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務局的出口退稅在線申報那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時候應該怎么辦呢?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數據推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結轉成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調表不調賬是如何調的
老師,印花稅按年繳納的,現在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經營所得稅,進入個人經營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
只要勾選退稅就行是嗎
老師,那為什么我勾選完認證,數據自檢出現了申請發(fā)票無電子信息呢
這還需要等等,可能是信息沒有完全同步
老師,我們公司報關單和發(fā)票數量都錯開了,一張報關單可能對應多張發(fā)票,一張發(fā)票也可能對應多張報關單,手工輸入可能有錯誤,可以智能匹配嗎?如果智能匹配應該怎么弄,系統(tǒng)會自己一張報關單對應多張發(fā)票嗎
那您統(tǒng)一用一個關聯號,總數本可以對上嗎
所以報關單都用一個關聯號嗎
是的,您可以幾份報關單用一個關聯號的
那一張報關單有兩項 第一項20210100000001 第二項不是自動變成了2021010000002了嘛 關聯號不是年份+批次+序列號嘛
您好,是的,是這樣的