2021年1月1日至2022年12月31日,中小企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,扣除50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 也就是說(shuō)應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)*12.5%=12.5萬(wàn),企業(yè)所得稅:12.5萬(wàn)*20%=2.5萬(wàn)相當(dāng)于企業(yè)所得稅按照2.5%的稅率繳納,直接將20%的企業(yè)所得稅降到2.5%,100萬(wàn)到300萬(wàn)的部分,應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)*50%=100萬(wàn),企業(yè)所得稅100萬(wàn)*20%=20萬(wàn),相當(dāng)于企業(yè)所得稅按照10%的稅率繳納,300萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額只需要繳納22.5萬(wàn)的企業(yè)所得稅,相當(dāng)于300萬(wàn)的利潤(rùn)的企業(yè)所得稅的稅率為7.5%,相較于20%的企業(yè)所得稅是非常低的了,甚至有些企業(yè)還是按照25%的企業(yè)所得稅繳納。
你好 符合小微企業(yè)是年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn) 按5%繳納企業(yè)所得稅 。 100-300萬(wàn)之間按10%繳納 。 不符合小微企業(yè)按25%繳納。請(qǐng)問(wèn)老師我司6月份成立的,不到一年呢怎么確認(rèn)年應(yīng)納稅所得額低不低于100萬(wàn)?即便是上年低于100萬(wàn)了,今年可能超過(guò)100萬(wàn)怎么確認(rèn)就是小微企業(yè)呢
實(shí)際應(yīng)納稅額 小微企業(yè)大于100萬(wàn)小于300萬(wàn) 怎么算的 一步一步舉例講解
你好,老師,按照這個(gè)政策小微企業(yè)企業(yè)所得稅怎樣計(jì)算,請(qǐng)舉例說(shuō)明,謝謝 二、按2021年最新的稅法政策是: 1、小微企業(yè),在應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,再按20%的企業(yè)所得稅稅稅率計(jì)算企業(yè)所得稅; 2、小微企業(yè),在應(yīng)納稅所得額大于100萬(wàn)元,小于200萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,再按20%的企業(yè)所得稅稅稅率計(jì)算企業(yè)所得稅;
請(qǐng)問(wèn)老師,小微企業(yè)所得稅最新的優(yōu)惠政策是什么?小于100萬(wàn)元的應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算實(shí)際應(yīng)交納的所得稅?
財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào) 為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)稅收政策公告如下: 一、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 請(qǐng)問(wèn)到底是按多少來(lái)算
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫(xiě)錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫(xiě)了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫(xiě)確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
這個(gè)您先參考一下
最上面的那句 ,按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額 什么意思 我就知道現(xiàn)在這樣算所得稅 舉例小微不超100萬(wàn)是 6000*25%*20%*50%
也就是這里的25*50%的,原來(lái)去年的時(shí)候是應(yīng)納稅所得額額減按25%計(jì)算繳納,現(xiàn)在是再減半
如果企業(yè)應(yīng)納稅所得額是200萬(wàn) 是這樣算嗎 100*12.5%*20%+100*50%*20%
您好,是的,是這樣做的