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請問一下,應交稅費——應交增值稅(進項),或者銷項稅額,月底是不是都要結轉

2021-07-24 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-24 16:32

你好,是的,需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應的結轉分錄?

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快賬用戶4980 追問 2021-07-24 16:56

請問有結轉的會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-24 17:02

你好,如果是銷項稅額大于進項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅

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快賬用戶4980 追問 2021-07-24 17:08

我之前都沒有結轉過應交稅費科目,導致賬上應交稅費科目有余額,應該怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2021-07-24 17:10

你好,需要根據(jù)增值稅申報表,按月做相應的結轉分錄?

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快賬用戶4980 追問 2021-07-24 17:12

那我之前申報的都要重新更正申報嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-24 17:16

你好,之前申報的數(shù)據(jù)沒有錯,只是沒有做結轉分錄,補做結轉分錄就是了?

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快賬用戶4980 追問 2021-07-24 17:23

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-24 17:31

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,是的,需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應的結轉分錄?
2021-07-24
對的,同學,你的理解是正確的
2024-01-11
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 其他情況可以不做結轉的。
2021-03-10
是的 我發(fā)你分錄? 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-23
你好!你好,沒有要求這樣做,是你這樣做沒什么問題。
2024-05-29
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