同學你好!這些的話? ?借方都是管理費用等的 不過貸方的話? ?一個通過應付賬款核算? ? 一個通過應付職工薪酬核算 因為派遣人員? ?不屬于你們公司員工的
老師,我們發(fā)勞務派遣員工的工資應該怎么做賬呢,要是發(fā)自己找的臨時工工資又應該怎么做賬呢
老師,我們發(fā)勞務派遣員工的工資應該怎么做賬呢,要是發(fā)自己找的臨時工工資又應該怎么做賬呢
老師,你好,我想請問一下,我們公司是做維保的,成本就只有員工工資,員工工資是由勞務派遣公司代發(fā)的,勞務派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務派遣費,請問這個應該怎么做賬
請問老師,勞務派遣員工代發(fā)工資,派遣公司給開的這種發(fā)票應該怎么做賬呢,借主營業(yè)務成本-工資,貸銀行存款嗎
想問 一下,付給勞務派遣公司的臨時工工資,怎么入賬呢?勞務派遣公司可以開發(fā)票我們嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,您說的怎么和這個老師說的正好相反呢
這個我不知道了? ? 我一直是這樣處理的 你可以看一下法律相關規(guī)定的? ? 派遣人員? ? 是屬于勞務公司? ? 而不是你們單位的