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你好老師,由于以前會計把貨款做成存款了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面有300多萬庫存,時間跨度有2年了,現(xiàn)在要怎么處理最好,目前客戶群體基本不需要發(fā)票。可以交稅。

2021-07-23 23:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-23 23:07

你好,以前會計做的分錄是什么

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快賬用戶4841 追問 2021-07-23 23:08

主要經(jīng)營醫(yī)藥類

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快賬用戶4841 追問 2021-07-23 23:09

現(xiàn)在我的想法是交稅,把庫存處理了,因為這樣子比較穩(wěn)妥

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齊紅老師 解答 2021-07-23 23:12

以前會計做的分錄是什么。才能做調(diào)整分錄,

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快賬用戶4841 追問 2021-07-23 23:13

做的醫(yī)藥分類

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齊紅老師 解答 2021-07-23 23:42

你好,會計分錄是什么

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快賬用戶4841 追問 2021-07-23 23:43

這個你能看出來嗎

這個你能看出來嗎
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齊紅老師 解答 2021-07-24 07:56

你好,由于以前會計把貨款做成存款了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面有300多萬庫存, 那這個以前的分錄是, 借銀行存款300, 貸應(yīng)付賬款300, 現(xiàn)在要調(diào)整分錄改為 借庫存商品--藥品300, 貸銀行存款300

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你好,以前會計做的分錄是什么
2021-07-23
那你那筆收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢?
2024-03-05
同學(xué)你好 這個可以的
2021-03-18
同學(xué),你好,個人需要發(fā)票,就可以開具。你要按不開票收入進行申報繳納增值稅,賬務(wù)處理和開票的處理是一樣的。 借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項
2021-04-24
你好,可以的,但是這種有風(fēng)險。
2024-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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