您好 這樣處理合理的 請(qǐng)問(wèn)您購(gòu)買(mǎi)的商品已經(jīng)出售了嗎
老師您好,我是購(gòu)買(mǎi)方,購(gòu)買(mǎi)商品也收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)供應(yīng)商給我一個(gè)半年度返利,對(duì)方針對(duì)之前的這些貨物開(kāi)一部分的紅字發(fā)票,(只返款,不退貨),以此退款(返利)給我,請(qǐng)問(wèn)是否合理,關(guān)于這個(gè)的會(huì)計(jì)處理如何做?
之前有個(gè)合作乙方,我們合同已到期,他給我們提供的服務(wù)都已開(kāi)票,我們也都付款結(jié)清了,但是近期發(fā)生了點(diǎn)問(wèn)題,經(jīng)過(guò)協(xié)商,對(duì)方認(rèn)可服務(wù)有未到位的事宜,然后給我們退款了部分款項(xiàng)(非押金保證金類(lèi),屬于業(yè)務(wù)款的部分返還的意思),10萬(wàn)業(yè)務(wù)款,現(xiàn)在退給我們1.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師如何做分錄此外稅務(wù)方面需要如何處理?謝謝
老師,您好,有一種收到供應(yīng)商返利的情況:對(duì)方公司給我司開(kāi)有分銷(xiāo)賬戶,采購(gòu)時(shí)我司是預(yù)付賬款給到對(duì)方,付款后我司會(huì)在分銷(xiāo)賬戶上查看到余額。收到對(duì)方給到的月返利款時(shí)也是充值到了我司的分銷(xiāo)賬上中我司沒(méi)有拿到錢(qián),但可查到分銷(xiāo)賬戶中余額的增加。但這返利不是給我們貨幣資金,只能讓我司直接拿來(lái)進(jìn)貨,開(kāi)采購(gòu)發(fā)票給我司時(shí)又直接票折掉了。這樣的返利怎么入賬?
老師請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司是汽車(chē)零配件銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的 每一年有一部分是可以從源頭公司拿配件返利的 之前賬上每次預(yù)估配件返利 都是做 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 今年可以正式開(kāi)紅字發(fā)票給對(duì)方公司 那帳上應(yīng)該如何用會(huì)計(jì)科目去提現(xiàn)這個(gè)返利的紅字發(fā)票
老師,你好,我們是4S店,向廠商購(gòu)買(mǎi)汽車(chē),購(gòu)進(jìn)時(shí):借:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13 貸:應(yīng)付賬款113,到第二個(gè)月,廠商那讓我們開(kāi)紅字信息表,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,比如2萬(wàn),這2萬(wàn)實(shí)際是退回給我們的折讓,到時(shí)會(huì)把這2萬(wàn)返到我們賬上,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢,增值稅需要轉(zhuǎn)出相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎,收到2萬(wàn)又該如何做賬呢
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
銷(xiāo)售出去了一部分
對(duì)于已經(jīng)銷(xiāo)售的沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 沒(méi)有銷(xiāo)售的 沖銷(xiāo)庫(kù)存商品入賬成本
沒(méi)有銷(xiāo)售的話,重現(xiàn)入賬成本,單位成本怎么分?jǐn)偅啃枰謹(jǐn)倖幔?
需要的 沖減原來(lái)入賬的庫(kù)存商品成本
分錄能寫(xiě)一下嗎
請(qǐng)問(wèn)您購(gòu)入商品的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的?
借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
借:銀行存款 借方藍(lán)字 借:庫(kù)存商品 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字