https://wenku.baidu.com/view/96872c0c551810a6f4248675.html https://wenku.baidu.com/view/c2a23de9ab00b52acfc789eb172ded630b1c98cd.html 說的就是這兩個(gè) 你打開參考一下
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問題我應(yīng)該怎么處理啊! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師們好!請教一下您,有沒有餐飲酒店收銀,餐飲酒店倉管員的工作流程及注意事項(xiàng)么?
各位老師,請教一下,酒店的成本怎么細(xì)分核算,如,有中餐,西餐,宴會(huì)廳,棋牌,各種收入,要對應(yīng)的成本嗎?我目前遇到的困難是,我們用的精斗云網(wǎng)絡(luò)版的軟件,我不知道酒店購進(jìn)的各種易耗品,以及各部門的辦公用品都要進(jìn)出我怎么對應(yīng)啊,好亂啊,我很困惑,同時(shí)有進(jìn)銷存管理
老師您好,我們租了一家酒店作為員工住宿(包吃住),但該家酒店沒有餐飲服務(wù)項(xiàng)目,開不出餐飲增值稅普通發(fā)票,這種情況怎么辦呢?
老師,您好,請問下,我們是教培行業(yè),主營業(yè)務(wù)是銷售課程,老師去交付。助力企業(yè)如何做好短視頻課程這種,其中會(huì)產(chǎn)生很多的酒店場地費(fèi)和會(huì)務(wù)人員的餐飲和住宿,這些能都計(jì)到成本中嗎?還是說要把會(huì)務(wù)人員的餐費(fèi)和住宿費(fèi)計(jì)到職工福利費(fèi)?這里有點(diǎn)混了
老師,公司付合同款的時(shí)候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計(jì)發(fā)生借貸的時(shí)候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報(bào)24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個(gè)表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個(gè)公司稅務(wù)異常,以前沒有報(bào)稅,可以直接做匯算清繳嗎
謝謝收到
請問倉管員的呢
下面第二個(gè)就是 哦