需要借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
老師您好,小規(guī)模納稅人收入小于15萬(wàn)免稅,那最后還要做增值稅憑證嗎?
老師,小規(guī)模納稅人每個(gè)季度不超45萬(wàn)的的不納稅,那比如10月收入15萬(wàn),這15萬(wàn)的收入不納稅,那做賬是關(guān)于增值稅還需不需要做?
老師您好,國(guó)家規(guī)定了小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)15萬(wàn)的可以免增增值稅,那最開(kāi)始規(guī)定的增值稅起征點(diǎn)是不適用了嗎?
老師您好!小規(guī)模納稅人,三個(gè)月不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,那銷項(xiàng)稅這塊最后怎么做平了?
老師,您好,小規(guī)模納稅人月銷量額小于10萬(wàn)季度小于30萬(wàn),免交增值稅,會(huì)計(jì)上最后將免交的增值稅記到營(yíng)業(yè)外收入,我想問(wèn)下這個(gè)減免的增值稅是不征稅收入嗎?如果是,那年終匯算清繳的時(shí)候我是不是要納稅調(diào)減???
老師,剛?cè)肼氁患夜荆~務(wù)處理有好幾個(gè)主體公司,除了兩家小規(guī)模的賬務(wù)是目前要做的,其他的公司在代賬公司那邊。公司也沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我要怎么開(kāi)展工作,先做什么,再做什么,最后做什么,麻煩老師給予指導(dǎo),謝謝
老師,我想問(wèn)一下,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有煤炭銷售,可以增加洗煤業(yè)務(wù)嗎?
股東人數(shù)是多少?我好像記得哪里說(shuō)是2-50,哪個(gè)對(duì)的
老師,公司有兩個(gè)股東,占股45%的股東有1萬(wàn)的實(shí)繳資金,另一個(gè)未實(shí)繳過(guò)資金,現(xiàn)在占股55%的股東想把股權(quán)轉(zhuǎn)給另一個(gè)股東,現(xiàn)在公司有未分配利潤(rùn)30萬(wàn),這種情況怎么樣處理?
老師,我做內(nèi)賬,外帳公司扣增值稅我怎么做賬?扣附加稅怎么做賬?可以用管理費(fèi)用-各項(xiàng)稅費(fèi),這個(gè)科目嗎,
老師,如果7月收到實(shí)收資本70萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)幾時(shí)申報(bào)印花稅?具體稅目是什么?
老師,我公司是水路運(yùn)輸公司,我上游公司1月運(yùn)費(fèi)要到3月先開(kāi)票確認(rèn)收入,但是我1月已經(jīng)付我下游公司燃油費(fèi),委托承運(yùn)人運(yùn)費(fèi)已開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我1月可以抵扣結(jié)轉(zhuǎn)成本不?
單親家庭,有親弟弟,我判給我爸,我弟弟判的我媽 這種情況下專項(xiàng)扣除,按獨(dú)生子還是按均攤
老師,我們公司想承包一個(gè)旅游景區(qū),我們作為承包方想對(duì)租賃方的固定資產(chǎn)改建,我們可以把改擴(kuò)建的固定資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)核算嗎?
增值稅加計(jì)抵減額是怎么算
是這兩個(gè)憑證嗎?
那如果是小規(guī)模納稅人季度申報(bào)的呢?這兩張憑證也要做是嗎?
小規(guī)模的直接用一個(gè)二級(jí)科目就可以了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
我是想問(wèn)他是季度申報(bào)的,但在11月份也要做這個(gè)憑證
季度申報(bào)的話,應(yīng)該坐12月份季度末的那個(gè)月做。
那在11月份的時(shí)候需要做那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的那個(gè)科目嗎?
不需要做 不做 季度報(bào)稅那個(gè)時(shí)候看不出季度銷售額多少
嗯嗯好的謝謝
不用客氣工作愉快