你好? ? ?那你就計入在建工程核算即可 。? 到時完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去? ?
老師您好 我想問一下2019年我沒有收到發(fā)票暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發(fā)票 并且跟對方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開發(fā)票了 現(xiàn)在這個賬務(wù)該怎么處理呢 我
老師,請問,我們2020年對一棟老廠房(停用了)進(jìn)行了重新返建,2020年底就已經(jīng)建成完工,包工包料,但是到現(xiàn)在對方都沒有來結(jié)算,發(fā)票也沒有開,這怎么做賬務(wù)處理?
老師,我公司是2019的供銷業(yè)務(wù),在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票(材料已經(jīng)銷售出去,未及時開票,我也沒有暫估入庫。),到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù),就沒有銷項,這張專票就一直沒有處理,請問老師我現(xiàn)在要對這張專票如何作帳務(wù)處理。
老師,我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年剛創(chuàng)建,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當(dāng)時我以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報個稅并入賬了,所以這筆款我沒有申報個稅和入賬,結(jié)果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下(其實已經(jīng)作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?
老師,我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年創(chuàng)建,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當(dāng)時我以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報個稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬,結(jié)果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下(其實對方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
沒有數(shù)據(jù),雖然建了,但是因為最后談價格沒談好就一直沒有結(jié)算
現(xiàn)在已經(jīng)完工了
?你好? ? 如果沒有金額? ?那你們發(fā)生的金額 都沒有一個預(yù)算金額嗎 ;? ? ? 因為你還得轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)折舊的??
老廠房原來的價格也需要轉(zhuǎn)入在建工程吧?
就是雙方一直沒有把合同簽下來
如果現(xiàn)在開票來,合同簽好,我需要調(diào)整2020年的賬嗎
嗯是的。? 那你 就得先在建工程先核算。到時? 暫估入賬哈??
但是我2020年并沒有轉(zhuǎn)在建工程
現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理
?你好自己去 補結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?
補在2020年?年報已經(jīng)結(jié)束了
你好 ; 補做到21年里面去? ?
怎么做分錄,是入在2021年嗎?
? ? ? 你原來什么科目沒有做 ; 就對應(yīng)的去補做分錄。? ?在建工程這個分錄都不涉及損益科目 ;直接補做?
在2021年做轉(zhuǎn)入在建工程嗎?那完工如果是在2020年,這部分折舊怎么辦?
如果房間建好了,還沒有裝修,我是直接房子轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)還是等裝修完一起入固定資產(chǎn)?
?你好? 現(xiàn)在是 說的補做賬 ;? 到時補好了 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) ;然后在考慮 補折舊 分錄 。 走以前年度損益調(diào)整補??
那房子建好了還沒裝修,需要等裝修一起在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?還是房子就直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
?你好? 你這個 必須要裝修好了才能達(dá)到用途狀態(tài)嗎???
搞不清,當(dāng)時就是房子要倒了就重新給推了建的
建起來也沒有做其他用用途,閑置的
?你好? 那你 上面不是說要裝修嗎?? 現(xiàn)在是意思要裝修來用了嗎?? ? 如果之前已經(jīng)完工 先去結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)去折舊哈。 不是等著你裝修后在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去??
好的,謝謝
沒事的; 記得我上面說的? ; 盡快去調(diào)整?