你好 1.? ?你? 小規(guī)模季度不超過45萬 普票是免增值稅的 ;? 你們? 具體是什么? 方面的企業(yè)和 開的是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容; 這樣才能判斷你怎么繳納個(gè)稅??
老師 我想請問一下個(gè)體工商戶的相關(guān)政策,就是現(xiàn)在我開票都免稅,那在什么情況下我需要交個(gè)人所得稅?是在有盈利的情況下嗎?還是其他情況下;還有就是今年的匯算清繳好像沒有所得稅要求,我直接報(bào)0利潤可以嗎?
我今天在個(gè)人所得稅,進(jìn)行年度匯算,但是全部都是零,上面顯示沒有交稅,也就沒有退稅,而且我的工資有好幾個(gè)月都超過5000,但是他好像沒有交稅,我也不知道該怎么辦了,本來還挺期待退稅的,但是他不退也不補(bǔ),我都懵了,所以想問一下老師,這是什么情況?
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個(gè)人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個(gè)個(gè)體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個(gè)人所得稅(按0.5%減半征收)然后個(gè)體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報(bào)了,但是稅務(wù)局給我們申報(bào)的個(gè)人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個(gè)人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報(bào)的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險(xiǎn)嘛?
在問題是這么個(gè)情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因?yàn)槎惤惶吡?,所以我們的下游都不要票,變成了,我進(jìn)項(xiàng)本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個(gè)體不是不收增值稅嘛,開了家個(gè)體來分擔(dān)。個(gè)體戶4月份左右成立的,上個(gè)季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
老師,我問下要新成立,在沒有什么進(jìn)項(xiàng)的情況下,是個(gè)體戶劃算,還是小規(guī)模劃算???增值稅我知道的都一樣的性質(zhì),就是不知道個(gè)體戶交生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅,和小規(guī)模交所得稅,哪個(gè)交的稅少劃算點(diǎn)
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機(jī)和裝載機(jī)是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時(shí)候收入費(fèi)用多做了,然后20年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會(huì)影響非線性資產(chǎn),然后會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)活動(dòng)表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個(gè)怎么辦呢?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時(shí)是個(gè)馬大哈的人,對數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個(gè)好的選擇,沒有那么精細(xì)化,不喜歡做賬,給別人做財(cái)稅咨詢
是不是計(jì)算錯(cuò)誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計(jì)算人民幣,還是按收入的第一個(gè)工作日匯率來計(jì)算人民幣,
老師,我公司有個(gè)股東另外成立了一個(gè)經(jīng)營部,但和我公司沒關(guān)系,但這個(gè)人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關(guān)聯(lián)
小規(guī)模公司個(gè)稅超5000按照多少繳納稅款
老師我問一下那個(gè)面試sap是什么?我只用過用友和金蝶的財(cái)務(wù)軟件,用友大多數(shù)用過用友暢捷通,另外我周一就要入職了,然后他說他上了那個(gè)財(cái)務(wù)軟件erp,我問一下erp,嗯,我用不用提前在網(wǎng)上買一套模擬軟件熟悉一下,因?yàn)槲胰肼毜倪@家水表制造廠是私營的,就40多個(gè)工人,就我一個(gè)會(huì)計(jì),嗯,還是在工作中熟悉,還是我提前淘寶買軟件,提前熟悉要模擬一下
老師,注冊一般納稅人流程工商稅務(wù)銀行能說一下嗎
老師 是勞務(wù)類 開的是裝修費(fèi)
?你好? ? 這個(gè)查賬征收個(gè)稅 是按你利潤繳納個(gè)稅的; 如果是核定根據(jù)核定的金額或者所得率來計(jì)算繳納個(gè)稅的
老師 今年的匯算清繳好像沒有所得稅要求,我直接報(bào)0利潤可以嗎?
?你好? ? 你個(gè)體戶是查賬還是核定的; 你去看看稅務(wù)局核定 ;? 正常個(gè)體戶查賬次年都需要做匯算的; 不能直接0報(bào)的?
老師 您的意思是個(gè)體戶要看是查賬征收還是核定征收 如果是查賬征收那次年就要做匯算清繳 根據(jù)匯算清繳來申報(bào) 是這個(gè)意思嗎
你好是的。 要看你征收方式。 一般是核定征收中的話 次年都不需要匯算的 ;是的??
核定征收的話那根據(jù)什么來報(bào)
比如你定期定額? 是根據(jù)你稅務(wù)局核定的征收率 和定額金額計(jì)算來報(bào)的 個(gè)稅的?
老師 我整理一下思路啊 就是在小規(guī)模季度不超過45萬 普票是免增值稅的情況下,繳納個(gè)人所得稅分兩種情況:第一種是查賬征收個(gè)稅 ,按利潤繳納個(gè)稅的,在這之前需要做匯算清繳,根據(jù)匯算清繳來申報(bào)利潤,繳納個(gè)稅;第二種是核定征收,直接根據(jù)稅務(wù)局核定的征收率和定額金額計(jì)算來報(bào)利潤繳納個(gè)稅的
我理解正確嗎
你好? 核定征收包括三種方式哦 ; 我上面 只是說了其中一種定期定額而已? ; 而查賬征收的話 按季度預(yù)繳個(gè)稅。 次年匯算個(gè)人經(jīng)營所得稅? 多退少補(bǔ)?
那如果匯算清繳沒有所得稅的要求 那我利潤該怎么申報(bào)
?你好? ?你先去確定你到底是什么征收方式我才能判斷? ?
查賬征收
? 查賬征收? 根據(jù)你 收入 減去成本費(fèi)用的來計(jì)算利潤 來交納 個(gè)人經(jīng)營所得稅 ;? ? ?按季度報(bào)的時(shí)候 會(huì)讓你寫的?
老師 你的意思是不管匯算清繳所得稅有沒有要求 反正只要有盈利就要去繳納個(gè)人所得稅
?你好 是的。 先按季度預(yù)繳個(gè)稅 ;?
那跟開票也沒什么關(guān)系 不管有沒有那個(gè)額度?
?你好查賬 看你利潤 ;? ? ? 你開票? 或者不開票 取得收入都要報(bào)收入報(bào)稅的? ?;你說的額度又是什么情況?