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老師 我想請問一下個(gè)體工商戶的相關(guān)政策,就是現(xiàn)在我開票都免稅,那在什么情況下我需要交個(gè)人所得稅?是在有盈利的情況下嗎?還是其他情況下;還有就是今年的匯算清繳好像沒有所得稅要求,我直接報(bào)0利潤可以嗎?

2021-07-22 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-22 11:55

你好 1.? ?你? 小規(guī)模季度不超過45萬 普票是免增值稅的 ;? 你們? 具體是什么? 方面的企業(yè)和 開的是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容; 這樣才能判斷你怎么繳納個(gè)稅??

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快賬用戶7368 追問 2021-07-22 12:26

老師 是勞務(wù)類 開的是裝修費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-07-22 12:37

?你好? ? 這個(gè)查賬征收個(gè)稅 是按你利潤繳納個(gè)稅的; 如果是核定根據(jù)核定的金額或者所得率來計(jì)算繳納個(gè)稅的

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快賬用戶7368 追問 2021-07-22 12:39

老師 今年的匯算清繳好像沒有所得稅要求,我直接報(bào)0利潤可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 12:42

?你好? ? 你個(gè)體戶是查賬還是核定的; 你去看看稅務(wù)局核定 ;? 正常個(gè)體戶查賬次年都需要做匯算的; 不能直接0報(bào)的?

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快賬用戶7368 追問 2021-07-22 12:49

老師 您的意思是個(gè)體戶要看是查賬征收還是核定征收 如果是查賬征收那次年就要做匯算清繳 根據(jù)匯算清繳來申報(bào) 是這個(gè)意思嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-22 12:52

你好是的。 要看你征收方式。 一般是核定征收中的話 次年都不需要匯算的 ;是的??

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快賬用戶7368 追問 2021-07-22 12:55

核定征收的話那根據(jù)什么來報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-07-22 12:56

比如你定期定額? 是根據(jù)你稅務(wù)局核定的征收率 和定額金額計(jì)算來報(bào)的 個(gè)稅的?

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快賬用戶7368 追問 2021-07-22 13:07

老師 我整理一下思路啊 就是在小規(guī)模季度不超過45萬 普票是免增值稅的情況下,繳納個(gè)人所得稅分兩種情況:第一種是查賬征收個(gè)稅 ,按利潤繳納個(gè)稅的,在這之前需要做匯算清繳,根據(jù)匯算清繳來申報(bào)利潤,繳納個(gè)稅;第二種是核定征收,直接根據(jù)稅務(wù)局核定的征收率和定額金額計(jì)算來報(bào)利潤繳納個(gè)稅的

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快賬用戶7368 追問 2021-07-22 13:07

我理解正確嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-22 13:41

你好? 核定征收包括三種方式哦 ; 我上面 只是說了其中一種定期定額而已? ; 而查賬征收的話 按季度預(yù)繳個(gè)稅。 次年匯算個(gè)人經(jīng)營所得稅? 多退少補(bǔ)?

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快賬用戶7368 追問 2021-07-22 13:56

那如果匯算清繳沒有所得稅的要求 那我利潤該怎么申報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-07-22 14:00

?你好? ?你先去確定你到底是什么征收方式我才能判斷? ?

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快賬用戶7368 追問 2021-07-22 14:00

查賬征收

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齊紅老師 解答 2021-07-22 14:03

? 查賬征收? 根據(jù)你 收入 減去成本費(fèi)用的來計(jì)算利潤 來交納 個(gè)人經(jīng)營所得稅 ;? ? ?按季度報(bào)的時(shí)候 會(huì)讓你寫的?

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快賬用戶7368 追問 2021-07-22 14:31

老師 你的意思是不管匯算清繳所得稅有沒有要求 反正只要有盈利就要去繳納個(gè)人所得稅

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齊紅老師 解答 2021-07-22 14:34

?你好 是的。 先按季度預(yù)繳個(gè)稅 ;?

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快賬用戶7368 追問 2021-07-22 14:36

那跟開票也沒什么關(guān)系 不管有沒有那個(gè)額度?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 14:38

?你好查賬 看你利潤 ;? ? ? 你開票? 或者不開票 取得收入都要報(bào)收入報(bào)稅的? ?;你說的額度又是什么情況?

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你好 1.? ?你? 小規(guī)模季度不超過45萬 普票是免增值稅的 ;? 你們? 具體是什么? 方面的企業(yè)和 開的是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容; 這樣才能判斷你怎么繳納個(gè)稅??
2021-07-22
同學(xué)你好 對的 這個(gè)要交個(gè)人所得稅 最好是聯(lián)系一下
2022-04-12
這么計(jì)提,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024-10-12
您好,沒個(gè)月工資多少錢
2022-03-07
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的需調(diào)增不做賬,。 補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-03-31
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