你好 你去看看你營(yíng)業(yè)收入與你企業(yè)所得稅的 營(yíng)業(yè)收入一致嗎? 你說(shuō)的增值稅 正常應(yīng)該是一致的
你好,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)顯示上期留抵稅額為負(fù)數(shù),我們也查了賬,想問(wèn)下是什么原因
老師您好,我想咨詢(xún)一下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)票表中可以獲取到我認(rèn)證的金額,但是最后提交申報(bào)時(shí)候,顯示申報(bào)失敗,失敗原因顯示未獲取進(jìn)項(xiàng),這是什么原因呢?老師
你好,請(qǐng)問(wèn)報(bào)匯算清繳的時(shí)候,我們12月底的報(bào)表上顯示的營(yíng)業(yè)收入<全年申報(bào)的增值稅,這是什么原因呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,12月底的時(shí)候多計(jì)提了費(fèi)用,匯算清繳時(shí)沒(méi)有全部沖掉,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候我按什么數(shù)據(jù)報(bào)呢,是按12月底的報(bào)表報(bào)還是要調(diào)整報(bào)表
老師,匯算清繳的時(shí)候提示這樣,我填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致,因?yàn)?2月有收入沒(méi)有確認(rèn)但是我申報(bào)了,在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整,可是還是顯示這樣,哪里出錯(cuò)了呢
老師etc過(guò)路費(fèi),這是單位卡支付嗎,單位卡是不是公戶(hù)銀行卡的意思
庫(kù)存現(xiàn)金可以歸還股東借款嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,醫(yī)院醫(yī)生的工資屬于管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)成本?
應(yīng)對(duì)公司人員證書(shū)缺失方面,支付證書(shū)使用費(fèi),有沒(méi)好的操作方法
老師,公司收到電子匯票,是借應(yīng)收票據(jù)嗎
股權(quán)變更,個(gè)人股權(quán)提交資料怎么提交合適,原股東未出資,利潤(rùn)虧損
資本成本率怎么用了證券資產(chǎn)組合的必要收益率的公式啊
老師好,贍養(yǎng)老人,如果是獨(dú)生子女,個(gè)稅可以定額扣除3000一個(gè)月,是嗎,如果是父母是可以扣3000還是6000
每股凈資產(chǎn)=股東權(quán)益總額/發(fā)行在外的普通股股數(shù) 每股凈資產(chǎn)=每股市價(jià)/市凈率 答案和這兩個(gè)公式不掛鉤嗎
為什么答案c產(chǎn)品沒(méi)有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來(lái)承擔(dān)嗎
企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是按照利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入申報(bào)的
12月底的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入<全年申報(bào)的增值稅
你好? 那就不應(yīng)該的 ; 正常你增值稅的收入? ?就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)的;? 應(yīng)該和你 利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入一致的 ; 除非 你們申報(bào)錯(cuò)誤了或者報(bào)表錯(cuò)誤了??
那就是我記賬出現(xiàn)錯(cuò)誤了嗎?
?你好? ? 不排除這個(gè)可能的; 你最好是去核對(duì)下明細(xì)??
我記賬的時(shí)候查看了銀行存款金額一直是合適的,還有哪些科目出現(xiàn)問(wèn)題會(huì)影響營(yíng)業(yè)收入呢?
你好 比如 應(yīng)交稅費(fèi)? ?和營(yíng)業(yè)收入 比如你增值稅和收入的金額? 有差異金額? ; 比如收入少做或者多做 ;增值稅多做或者少做?
你好,如果我方開(kāi)具了發(fā)票未記賬,會(huì)影響營(yíng)業(yè)收入嗎?
開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票
?你好? ? 開(kāi)票了沒(méi)有做賬肯定影響營(yíng)業(yè)收入的? ?