沒問題,這個(gè)是可以的
如果計(jì)提壞賬準(zhǔn)備中包含有其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款,在填列資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)是單純只要應(yīng)收賬款減去壞賬準(zhǔn)備,還是說應(yīng)收減去應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,其他應(yīng)收款減去其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備呢?
可以對(duì)其他應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎
其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備稅法可以稅前扣除么
其他應(yīng)收賬款2021年年末已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,2022年第一季度無其他應(yīng)收賬款增加,2022年3月份還要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎?
應(yīng)收賬款今年還應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備9000元,其他應(yīng)收款今年還應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1000元(上年末應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備5000元,其他應(yīng)收賬款末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備)會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
電腦,桌椅也沒有金額規(guī)定,多少計(jì)入費(fèi)用科目,多少計(jì)入固定資產(chǎn)?
一般金額在5000以上的計(jì)入固定資產(chǎn)
股權(quán)變更繳納印花稅是減半征收
這個(gè)需要看當(dāng)?shù)卣吡?
那剛好金額是5000元的那種是計(jì)入費(fèi)用嗎
可以,低于5000 可以計(jì)入費(fèi)用
固定資產(chǎn)盤虧盤盈時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理固定資產(chǎn)損溢 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后: 1)可收回的保險(xiǎn)賠償或過失人賠償 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理固定資產(chǎn)損溢 2)按應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出的金額 借:營業(yè)外支出--盤虧損失 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理固定資產(chǎn)損溢 盤盈 1)借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)折舊 以前年度損益調(diào)整 (2)借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 (3)借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
盤盈的可以直接計(jì)入營業(yè)外收入嗎
不行,盤盈是前期差錯(cuò) 就得這么做