免抵退稅額=(出口貨物銷售額-免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格)*退稅率
賣空調(diào)進(jìn)的配件,老板自己進(jìn)的,老板問(wèn)是按進(jìn)價(jià)我們記賬,還是按倉(cāng)庫(kù)掙錢的價(jià)格給我們空調(diào)的,可能想倉(cāng)庫(kù)也賣給我們也對(duì)外賣的意思,倉(cāng)庫(kù)也掙錢。
旅游公司給景區(qū)里采買的垃圾桶應(yīng)該怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,之前月份沒(méi)有做出口免抵退申報(bào),但是每月在增值稅申報(bào)表做了出口收入申報(bào),也開發(fā)票了,下個(gè)月想把之前沒(méi)申報(bào)免抵退的都申報(bào)了,最后和增值稅申報(bào)表會(huì)有什么差異嗎,怎么處理合適
增值稅申報(bào)表上的收入和金蝶軟件中的收入應(yīng)該是同一個(gè)金額吧?我公司是商貿(mào)類的銷售酒的當(dāng)月有開專票的也有普票還有不開票的,
老師,早上好!請(qǐng)問(wèn)如何區(qū)分一個(gè)項(xiàng)目是工程服務(wù)還是技術(shù)服務(wù)?
老師 內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格,不低于變動(dòng)成本,包括變動(dòng)銷售和管理費(fèi)用嗎
你好老師有財(cái)務(wù)報(bào)表的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)嗎
老師,9月1號(hào)開始,公司名下報(bào)的個(gè)稅員工都得交社保嗎?
8月份個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面申報(bào)的是7月份的工資還是6月份的工資
請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)原材料,讓一般納稅人公司來(lái)加工,然后這是什么個(gè)流程,怎么開票。具體操作不太理解,麻煩解答一下謝謝。
他還有內(nèi)銷啊
免抵退計(jì)算過(guò)程分為四個(gè)步驟:? 第一步:計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額。當(dāng)然,如果出口貨物退稅率等于征稅率,則不用計(jì)算不得免征和抵扣稅額,直接計(jì)算應(yīng)納稅額。? 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=(出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率-當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格)×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)? 第二步:計(jì)算應(yīng)納稅額,如果應(yīng)納稅額是正數(shù),則繳納增值稅,沒(méi)有退稅。如果應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),也就是有留抵稅額,這時(shí)才有退稅的問(wèn)題。在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),將不得免征和抵扣稅額從進(jìn)項(xiàng)稅額中扣除。? 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)? 第三步:計(jì)算免抵退稅額。? 當(dāng)期免抵退稅額=(出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率-免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格)×出口貨物退稅率? 第四步:比較免抵退稅額和留抵稅額的大小,哪個(gè)數(shù)小,哪個(gè)就是應(yīng)退稅額。如果當(dāng)期期末留抵稅額小于當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期期末留抵稅額,當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額;如果當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于0.?
銷項(xiàng)只有內(nèi)銷的對(duì)吧
嗯 這個(gè)就是內(nèi)銷的
好的,謝謝哈
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝