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老師,公司有差旅補助制度一天180元,差旅補助報銷時需要發(fā)票嗎?如果出差車票500元,一天補助180元,分錄怎么寫

2021-07-22 07:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-22 07:16

你好這個可以補貼和發(fā)票結(jié)合報銷,借銷售費用 差旅費 500%2B180 貸庫存現(xiàn)金

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快賬用戶5035 追問 2021-07-22 07:22

這個補助180元同事說沒有發(fā)票,能直接報銷嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 07:23

可以,有報銷制度有說明這個可以

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快賬用戶5035 追問 2021-07-22 07:30

那這個補助180元直接計入銷售費用—差旅費,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 07:32

是的? 直接和有發(fā)票做不需要單獨做

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你好這個可以補貼和發(fā)票結(jié)合報銷,借銷售費用 差旅費 500%2B180 貸庫存現(xiàn)金
2021-07-22
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-12-19
您好 差旅補助不需要發(fā)票 不需要交個稅
2021-11-25
您好 報銷差旅費的時候不需要發(fā)票
2020-09-18
同學(xué)你好!這個的話? 如果有發(fā)票? ? 就不用并入個稅申報了? 不屬于工資的 沒有的話? ?需要并入的哦
2021-02-15
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