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老師你好,抱歉,剛才這道題我還想問一句,為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本存貨能寫到一個(gè)分錄里?正 正常銷售的時(shí)候不是①借銀行存款1000貸主要業(yè)務(wù)收入1000②結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本480貸存庫(kù)存商品480 正常賬面是800×40%=320計(jì)稅基礎(chǔ)等于1000×40%=400賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生可抵扣差異80,80*25%=20

老師你好,抱歉,剛才這道題我還想問一句,為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本存貨能寫到一個(gè)分錄里?正
正常銷售的時(shí)候不是①借銀行存款1000貸主要業(yè)務(wù)收入1000②結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本480貸存庫(kù)存商品480
正常賬面是800×40%=320計(jì)稅基礎(chǔ)等于1000×40%=400賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生可抵扣差異80,80*25%=20
老師你好,抱歉,剛才這道題我還想問一句,為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本存貨能寫到一個(gè)分錄里?正
正常銷售的時(shí)候不是①借銀行存款1000貸主要業(yè)務(wù)收入1000②結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本480貸存庫(kù)存商品480
正常賬面是800×40%=320計(jì)稅基礎(chǔ)等于1000×40%=400賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生可抵扣差異80,80*25%=20
2021-07-21 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-21 22:19

您好,您這樣分開做分錄也是可以的。

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快賬用戶6397 追問 2021-07-21 22:20

是的,剛學(xué)到所得稅,正是一頭霧水然后這個(gè)是應(yīng)該是合并一起的分錄老師,您能幫著寫一下分開的分錄嗎?我有點(diǎn)沒做明白

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齊紅老師 解答 2021-07-21 22:51

賣出時(shí):借:銀行存款 1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 ? ? ? ? ? ? ?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 800 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:庫(kù)存商品? 800 其實(shí)就相當(dāng)于甲倒手給乙賺了200萬(wàn)元,應(yīng)該就這200萬(wàn)元交稅,但是乙又只賣出去了60%,還有40%沒有賣,所以要將留下來(lái)的40%確認(rèn)為存貨,按200萬(wàn)元的40%,就是80萬(wàn)元存貨確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),就是20萬(wàn)元

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快賬用戶6397 追問 2021-07-21 22:53

那按照那個(gè)老師他寫的合并分錄貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本920,存貨80這我就沒理解上去

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齊紅老師 解答 2021-07-21 23:02

您好,因?yàn)檫@是小題,您在實(shí)際解答過程中,不用太關(guān)注分錄,明白事情的本質(zhì),然后答題,會(huì)更快一點(diǎn)。

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您好,您這樣分開做分錄也是可以的。
2021-07-21
這個(gè)可以取得專票就根據(jù)不含稅金額暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款 暫估款, 借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品
2020-12-04
您好,分錄是對(duì)的,但我們最后那個(gè)分錄要和1000件一起寫分錄結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)數(shù)量要開在發(fā)票上,開銷售折扣,要不稅務(wù)局會(huì)讓我們補(bǔ)稅的,這是視同銷售
2024-03-08
您好,如果每天收現(xiàn)金,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一一增值稅 存銀行時(shí),借:銀行存款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 一定要采購(gòu)發(fā)票,你說的30萬(wàn)季度免稅是免增值稅,你還有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅要交,交這個(gè)稅時(shí)減成本費(fèi)用就用發(fā)票了
2020-12-19
增值稅這一部分進(jìn)項(xiàng)沒法抵扣的,你沒有收到發(fā)票?
2023-01-05
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