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老師,我們公司是小規(guī)模,三月份開始運營后一直是老板私戶轉(zhuǎn)賬支付辦公室的租賃費。不含稅租金為每月11440,如果開發(fā)票物業(yè)要求加10個點的稅。也就是每月多付1144元。對于小公司,負(fù)擔(dān)確實有點重。但是如果不開發(fā)票,一來公戶錢不好出,二來所得稅抵扣項少。這樣下去也不行。所以想請老師幫忙籌劃一下。謝謝了!??!

2021-07-21 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-21 18:09

您好。建議是對公付款,把發(fā)票拿回來。

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齊紅老師 解答 2021-07-21 18:09

您考慮了問題,很不錯。但是只考慮到了增值稅。還有一點假如您沒有發(fā)票您的企業(yè)所得稅匯算清繳這筆款就需要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-07-21 18:11

舉個例子,您的總成本是50萬,現(xiàn)在是成本10000元,有發(fā)票可以扣除。但是沒有發(fā)票這筆款就扣除不了。也就是說您算成本只能說49萬

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快賬用戶7113 追問 2021-07-21 21:48

這個道理我明白。但是怎樣籌劃好呢?

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快賬用戶7113 追問 2021-07-21 21:52

11440*2.5%=286。我們目前是小微,10000的成本能抵扣的也就286元,離1144還比較遙遠(yuǎn)

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快賬用戶7113 追問 2021-07-21 21:54

如何籌劃下,讓減少的稅金大于1144呢

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齊紅老師 解答 2021-07-21 21:59

您好,單一張發(fā)票是沒辦法籌劃的,已經(jīng)限定死了的

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齊紅老師 解答 2021-07-21 22:00

假如要籌劃只能說在簽訂合同的時候或者去國稅代開發(fā)票,就不需要10個點

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快賬用戶7113 追問 2021-07-21 22:26

老師,這是對方的財務(wù)告訴我的,我發(fā)您看看:我司收您這邊是租金加10%,管理費加7%,發(fā)票上的話租金9%管理費6%水9%電13%

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齊紅老師 解答 2021-07-21 22:42

您好,哪有這樣的算法啊

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您好。建議是對公付款,把發(fā)票拿回來。
2021-07-21
同學(xué)您好,對方也是屬于公司的是吧
2021-07-28
同學(xué),你好,籌建前期沒有收入是正常,收據(jù)入賬稅前不可以扣除,老板墊付的款掛其他應(yīng)付款
2021-07-01
您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們不能把這個租賃入在25年,還是得申報在24年, 以下是政策 1、關(guān)于取得跨期發(fā)票涉稅處理。   《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費用;不屬于當(dāng)期的收入和費用,即使款項已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費用。本條例和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。    2.關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題。   《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號)規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時,應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。   依據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)取得以前年度發(fā)票,不允許作當(dāng)期費用稅前扣除。    3.、關(guān)于取得跨期發(fā)票會計處理。   《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正(2006)》規(guī)定,前期差錯通常包括計算錯誤、應(yīng)用會計政策錯誤、疏忽或曲解事實以及舞弊產(chǎn)生的影響以及存貨、固定資產(chǎn)盤盈等。    第十二條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用追溯重述法更正重要的前期差錯,但確定前期差錯累積
2025-03-07
?你好;? ? 這個車輛在你公司名下的話;? 就可以抵扣的 ;? ?到時是個人支付了這個車輛的錢是嗎? ?
2022-07-07
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