借預付賬款貸銀行存款 次月借庫存商品貸預付賬款。
老師你好,請問一下 我剛接手了一家綠化工程公司會計,之前有筆工程款開了發(fā)票要收款 因為這個工程還沒有開工 貸了:工程結算 現(xiàn)在收到了50萬,是對方支付的預付賬款。 請問老師現(xiàn)在這50萬的預付賬款要怎么出分錄入賬才正確啊?要沖之前開票的款嗎?還是要單獨掛預收賬款
老師好!請問之前支付了預付賬款,次月客戶給開了發(fā)票,沖掉之前的預付賬款,分錄怎么做才規(guī)范啊
老師!這個月付的款,下個月才到的發(fā)票會計處理是先預付,等發(fā)票到在把預付沖掉還是發(fā)票到了把之前那筆分錄沖掉在重新做一筆分錄?
老師,請問一下之前掛了一筆的預付賬款,現(xiàn)在銀行又支付客戶5000元,發(fā)票只有4000元我該怎么做賬
老師好,跨年的加工費發(fā)票怎么入賬,之前員工忘記給了,之前付款,做的預付賬款。
老師,公司招聘了幾個大學在校研究生實習,按月給他們發(fā)放工資,估計要持續(xù)半年左右,請問這筆支出可以列在正式員工的工資表里作為成本費用支出稅前扣除嗎?
老師,臨時工申報工資,但不是每個月都是這些人,殘保金申報要計入人數(shù)嗎
公司買了200多萬的設備,是直接進管理費用,還是每個月折舊,然后在匯算清繳的時候調整?
老師,請問一下能給我一個簡單的庫存的表嗎?我們這邊需要盤庫做庫存,但現(xiàn)在沒有表。
老師,你好,請問一下,資產負債表和利潤表勾稽關系不成立,怎么查呀?
殘保金人數(shù)包括臨時工嗎,臨時工都已申報工資
老師 我們做電商賣蟲草的;怕客戶覺得少稱,我們一般發(fā)貨會多發(fā),比如客戶買100克,我們會發(fā)貨110克; 請問做賬時,這個10克我是按費用做損耗 還是要視同銷售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應付賬款,分錄是 借 應付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權益法調整之后,再算子公司的凈利潤呢?調整后子公司的凈利潤是否應該包括權益法調整時的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉固定資產了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
不是商品,是支付的騰訊云服務費,那就是借:管理費用 貸:預付賬款 對嗎?
摘要怎么寫才規(guī)范呢?
借預付賬款貸銀行存款,預付服務費 次月,借管理費用貸預付賬款。收到服務費發(fā)票
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。