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我想問一下我們公司有一家物流運(yùn)輸公司客戶,對方每個(gè)月也會(huì)開票給我們,但是每次打款的話都是打給個(gè)人賬號,這樣稅務(wù)上有沒有風(fēng)險(xiǎn)

2021-07-21 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-21 15:13

你好? 這樣的話? ?三流不一致的; 最好是公戶收款 來 開票的 給公司的

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快賬用戶2200 追問 2021-07-21 15:15

但是這家物流一直都是這樣操作,而且對方公司確實(shí)是我們運(yùn)輸了貨物,這樣操作對方是不是通過減少收入

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齊紅老師 解答 2021-07-21 15:17

你好? 就是怕對方少報(bào)稅 ; 如果這樣的話 你就讓對方提供委托收款書蓋章給你做附件??

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快賬用戶2200 追問 2021-07-21 15:18

對方公司開的是普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-21 15:21

你好 開普票 開專票? 都的有委托書 ;不然 你三流不一致;到時(shí)怕稅務(wù)局? 認(rèn)為虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)??

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快賬用戶2200 追問 2021-07-21 15:35

我想問一下如果是做物流運(yùn)輸?shù)乃緳C(jī),他沒有開公司,只是他幫我們公司運(yùn)輸貨物,然后再找其它公司開回發(fā)票回來

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齊紅老師 解答 2021-07-21 15:36

你好? ?那也得? ? 這個(gè)司機(jī)是對方公司的人員;? 以對方公司的名義給你簽訂合同? 才能開票給你 ; 不然這樣你實(shí)際就是接手虛開發(fā)票回來入賬 。最終無法稅前扣除的?

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快賬用戶2200 追問 2021-07-21 15:38

因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)每次這個(gè)司機(jī)拿回來的發(fā)票都是不同運(yùn)輸公司的發(fā)票,但是轉(zhuǎn)賬都轉(zhuǎn)給這個(gè)司機(jī),會(huì)不會(huì)是司機(jī)跟對方運(yùn)輸公司達(dá)成協(xié)議代收費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-07-21 15:41

你好? ?那就可能是虛開的; 那你最好是問問 才行的?

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快賬用戶2200 追問 2021-07-21 15:44

如果他拿回來的都是普通發(fā)票,而我們公司都是一般納稅人,這樣問題大不大,我感覺就想報(bào)銷一樣,他沒有這個(gè)業(yè)務(wù)的發(fā)票,然后找其他公司開票,可能給回一些好處給其它公司

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齊紅老師 解答 2021-07-21 15:46

你好 普票也有風(fēng)險(xiǎn)的。假如查到你公司 與對方公司沒有任何往來合理的; 比如合同? ? 發(fā)票流 以及資金流 等都 不對;? ??

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快賬用戶2200 追問 2021-07-21 15:55

我這里理解,老師你看看對不對。這個(gè)司機(jī)相當(dāng)于我們公司員工,他負(fù)責(zé)運(yùn)輸貨物,然后他只要拿發(fā)票回來一樣,這樣應(yīng)該是沒有風(fēng)險(xiǎn)吧。就好比公司人員,他出差回來報(bào)銷,拿回來報(bào)銷的是餐票或者是其它發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-21 16:01

你好 如果都是你員工了。 那么 這個(gè)都不需要發(fā)票了。? 直接做工資表 和報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用這樣 也可以的。? ?

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快賬用戶2200 追問 2021-07-21 16:02

但是報(bào)銷的話不是都需要發(fā)票報(bào)銷?

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齊紅老師 解答 2021-07-21 16:08

?你好正常是需要發(fā)票的; 但是? 你們現(xiàn)在? ?差旅費(fèi)需要發(fā)票哈 。 你工資 如果做雇員工資這部分 就不用發(fā)票的

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你好? 這樣的話? ?三流不一致的; 最好是公戶收款 來 開票的 給公司的
2021-07-21
您好!個(gè)體戶沒有對公賬戶可以打到他們私人賬戶的。
2021-01-20
你好,差額做銷售費(fèi)用,或者是營業(yè)外支出。
2020-11-16
1.發(fā)票的重要性:在會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理中,發(fā)票是證明交易真實(shí)性和金額的重要憑證。沒有發(fā)票,您的公司在做賬和稅前扣除時(shí)會(huì)面臨困難。 2.稅前扣除的要求:稅前扣除是指在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),允許從收入中扣除與取得收入有關(guān)的、合理的、實(shí)際發(fā)生的支出。然而,稅前扣除通常要求提供相關(guān)的發(fā)票或憑證作為證明。 3.當(dāng)前情況的處理: 嘗試與老客戶協(xié)商:首先,您可以嘗試與老客戶協(xié)商,說明您公司的需求,看是否能夠提供與您公司交易直接相關(guān)的發(fā)票或分割單。由于老客戶是通過其運(yùn)輸賬號提供的服務(wù),他們可能有一定的靈活性來處理這個(gè)問題。 考慮風(fēng)險(xiǎn):在沒有發(fā)票的情況下進(jìn)行稅前扣除存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。如果稅務(wù)部門要求您提供發(fā)票或其他證明文件來支持您的稅前扣除,而您無法提供,那么您可能需要承擔(dān)額外的稅務(wù)責(zé)任或面臨罰款。 1.預(yù)防措施:為了避免未來出現(xiàn)類似的問題,您可以考慮與老客戶簽訂更明確的合同或協(xié)議,明確交易的細(xì)節(jié)、發(fā)票的開具和支付方式等。此外,您還可以考慮與其他可靠的運(yùn)輸公司建立合作關(guān)系,以確保您能夠獲得必要的發(fā)票和憑證。
2024-05-06
同學(xué)你好 只要業(yè)務(wù)是真實(shí)的,讓對方提供代付款說明。 對方凍結(jié)代付款也是正常的。
2022-11-22
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