你好,包含在里面的是你所有的銷售額。 符合
我是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào),去年5月到今年4月收入超500萬(wàn)了,但是5、6月份都沒(méi)有收入,這樣,到今年5月6月就不超500萬(wàn)了,到7月份申報(bào)2季度的時(shí)候就不超500萬(wàn),就是說(shuō)按季度滾動(dòng)就不超500萬(wàn),想這個(gè)情況會(huì)不會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)一般納稅人?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司7月份的時(shí)候連續(xù)12個(gè)月開票已經(jīng)超過(guò)了500萬(wàn),但我們沒(méi)有主動(dòng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅,想等稅局那邊通知之后再轉(zhuǎn),可以嗎?我想知道的是在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前我們開票超過(guò)500萬(wàn)那部分是否還可以按小規(guī)模開票,轉(zhuǎn)為一般納稅人以后會(huì)不會(huì)要求把這部分開票的補(bǔ)稅啊
我們是小規(guī)模納稅人,然后稅務(wù)局通知達(dá)到500萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人,情況說(shuō)明一下:其中含經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地轉(zhuǎn)讓的收入50萬(wàn),是否可以不轉(zhuǎn)一般納稅人?這個(gè)情況說(shuō)明寫了后稅務(wù)局還是讓轉(zhuǎn),說(shuō)不符合
大家好,我們是揚(yáng)州的一家小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開票含稅收入達(dá)到了500萬(wàn),打12366說(shuō)稅務(wù)局通知變更一般規(guī)模納稅人,想在問(wèn)一下,如果11月份達(dá)到了500萬(wàn),稅局12月份才通知,申報(bào)繳稅時(shí),11月份的稅金會(huì)不會(huì)按一般規(guī)模納稅人核算,會(huì)不會(huì)繳納滯納金?
請(qǐng)問(wèn)一下:一個(gè)公司的收入達(dá)到500萬(wàn),就是一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)了,然后他開幾個(gè)分公司,都是小規(guī)模納稅人,收入隨著業(yè)務(wù)分?jǐn)偝鋈チ?,這種情況總公司是不是就不用變成一般納稅人了?可以這樣操作嗎?
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
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也就是說(shuō),可以不轉(zhuǎn)?
你好不可以不轉(zhuǎn)的。
必須轉(zhuǎn)嗎?
對(duì)的是的,必須轉(zhuǎn)一般納稅人的。