你好 是的 不可以抵扣增值稅的。
老師,員工報(bào)銷代訂的機(jī)票,收到的發(fā)票寫(xiě)的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)機(jī)票款,這樣能直接入賬嗎,需要附紙質(zhì)的機(jī)票嗎
老師,收到普票經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) 機(jī)票款發(fā)票,這是機(jī)票嗎,沒(méi)有實(shí)名,能報(bào)銷嗎?能抵稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票公司開(kāi)的普通發(fā)票,有老板的名字,請(qǐng)問(wèn)能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)電子普通發(fā)票,能抵扣嗎?
收到飛機(jī)發(fā)票經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),普票,開(kāi)的6個(gè)點(diǎn),這個(gè)發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
報(bào)銷是可以報(bào)銷的。
沒(méi)有實(shí)名呀,誰(shuí)都可以報(bào)呀
你好,他有機(jī)票你拿著和機(jī)票一塊機(jī)票上面有啊。
老師按差旅費(fèi)報(bào)呀,有這個(gè)發(fā)票還應(yīng)該有機(jī)票是嗎?
為什不能抵稅,是電子普通發(fā)票
坐飛機(jī),只要是做了,他肯定有機(jī)票。
是因?yàn)樗皇锹每头?wù)的發(fā)票,他是代理服務(wù)的6%的稅率。
發(fā)票上的價(jià)格和機(jī)票是一致的嗎
你好是的,是一樣的。