你好,是多計提了,還是少計提了??

你好,一般納稅人,月度不超過10萬免教育費附加和地方教育費附加??!但6月申報時忘記選擇減免了,把這兩個附加繳納了,也計提了??!7月份發(fā)現錯誤,改報表申請退稅了,也收到退稅款了! 請問我該怎么沖銷分錄和更正! 我現在財務報表不相等
老師之前財務計提稅費繳納稅申報表和會計報表里面不一致,發(fā)現3月份到5月都做錯了計提稅款,這個我怎么去更改
老師,有個老公司,之前是找的代理公司報稅,截止到去年6月份,有個稅務罰款單是去年7月份到二月底的,罰款五百,一直沒有做賬,現在需要辦理股權變更要提供一季度財務報表和個人所得稅納稅申報表,這種情況改怎么辦?
老師您好,一般納稅人每個計提報稅的時候都要報送財務報表,但是現在我發(fā)現我之前月份有個分錄做錯了,但是報表已經報送了,我能不能反結賬進去把分錄改了
老師,我們領導的工資是當月發(fā)當月的,8月份補發(fā)了去年七月到今年三月的工資,我沒查會計是否更改了個稅申報表,老師因為有一部分是去年的去年的個稅匯算已經結束,這種怎么辦?今年1-3月份需要去更改申報個稅報表?這部分補發(fā)的是有政府文件的。2.老師我們會計做的工資表8.9月都扣領導的個稅,但實際申報的時候沒有扣個稅,這種會工資表和實際申報不一致。怎么辦?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
計提月份錯了要么就是多計提要么就是少計提這個怎么解決時間納稅申報和進項銷項差額一致的
你好 少計提了就補計提,多計提了就沖銷多計提?
好的,這個都放在7月做賬時候或者放到6月更正申報里面統(tǒng)一補計提和沖銷多計提呢?還是必須在3月或者5月報表更改?
你好,可以在現在進行更正?
直接現在月份更正之前幾個月的多計提或者少計提的對吧?因為之前是代理記賬做的有的還漏了稅款繳納的金額做進去我也可以在現在一起補上繳納嗎
你好,是的,是現在做更正。
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
一般多計提都是以負數沖銷還是做借貸相反方向?
你好,可以是負數分錄沖銷,也可以是相反分錄正數。 這兩種方式都是可以的?
好的謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝