你好,對(duì)方給你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)?
返利發(fā)票怎么做賬,增值稅怎么申報(bào),
去年的收入已入賬,已申報(bào)增值稅,今年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,今年怎么做會(huì)計(jì)分錄,怎么申報(bào)增值稅
付增值稅怎么做賬,8月申報(bào)增值稅后應(yīng)交增值稅怎么做賬
汽車4s店配件返利開(kāi)的增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄
老師您好!個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)申報(bào)了增值稅(增值稅申報(bào)表附表2)做在了其他收益里,現(xiàn)利潤(rùn)表的收入金額和增值稅申報(bào)表收入金額對(duì)不上,要怎么做?
老師,社保新規(guī)后,啊是每家小公司也要繳納社保,有什么情況可以不繳納社保哈?
寫收據(jù)寫什么元、圓,哪種
預(yù)付款做賬做的應(yīng)付,就需要開(kāi)啟重分類是嗎
老師,內(nèi)蒙古股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要上傳哪些資料,父母?jìng)z人把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兒子
老師,請(qǐng)教個(gè)研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的。24年,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬(wàn)。在25年6月形成產(chǎn)品對(duì)外銷售,我做會(huì)計(jì)分錄借庫(kù)存商品100,貸研發(fā)費(fèi)用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計(jì)才60萬(wàn)。研發(fā)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了。這個(gè)怎么做?
運(yùn)輸公司2024年5月成立,老板購(gòu)車開(kāi)給他個(gè)人的,沒(méi)有開(kāi)到公司,入賬可以入到公司嗎
開(kāi)普通發(fā)票必須要寫規(guī)格嗎
老師好,公司做審計(jì)報(bào)告做標(biāo)書(shū)的費(fèi)用直接開(kāi)咨詢費(fèi)的發(fā)票可以不
老師您好 餐費(fèi)對(duì)方給我們開(kāi)成專票有啥不好影響沒(méi) 我們是一般納稅人
1-8月都把三家公司的其他業(yè)務(wù)收入做進(jìn)主營(yíng)了,調(diào)整的話,摘要怎么寫合適
商品,主要經(jīng)營(yíng)材料
老師加下微信唄,做下專門的扶持下,費(fèi)用可以商量
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流的,只能通過(guò)他這個(gè)平臺(tái)。
返利是你們收到的返利給對(duì)方開(kāi)出去的發(fā)票,還是別人給你們開(kāi)的發(fā)票支付給對(duì)方的返利
我們已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票信息了
你好,借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
比如開(kāi)了一萬(wàn)
你好,這個(gè)是價(jià)稅合計(jì)1萬(wàn)嗎?金額稅額分別是多少?
價(jià)稅合計(jì)1萬(wàn) 不含稅8849 稅金1150
借應(yīng)付賬款1萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-8849 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1萬(wàn)-8849 你給的那個(gè)金額不平。
稅金1151 價(jià)稅合計(jì)10000不含稅8849
借應(yīng)付賬款10000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-8849 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出884
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額是1151。
剩下其他的是正確的
我填增值稅這個(gè)哪邊要注意些
你好,開(kāi)了紅字信息表,不管對(duì)方開(kāi)沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,你都需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要填寫附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
紅字站票信息注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
你好 是的 是的 是的