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公司幫別人代收代付款,一直做借銀行存款,貸其他應付款。但現(xiàn)在代收代付的有一部分錢需要退款,而退款造成的銀行手續(xù)費由對的承擔,直接從代收的部分扣除,那分錄怎么做?

2021-07-19 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-19 13:22

同學你好 沖減其他應付款就行了

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快賬用戶1660 追問 2021-07-19 13:23

比如因為退款發(fā)生手續(xù)費300元,那直接做借其他應付款,貸銀行存款?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:25

對的 這個直接做就行了

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快賬用戶1660 追問 2021-07-19 13:26

手續(xù)費300元是19年退款發(fā)生的,但當時的會計沒有去沖其他應付款,而是做了借財務費用,貸銀行存款。造成賬面其他應付款余額比實際需要付款的多了這300元。那我該如何調(diào)賬?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:33

同學你好 這個計入 借財務費用負數(shù) 貸其他應付款負數(shù)

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快賬用戶1660 追問 2021-07-19 13:36

但這是去年的。會涉及到以前年度損益科目嘛?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:42

你們是什么會計準則呢

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快賬用戶1660 追問 2021-07-19 13:45

一般企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2021-07-19 13:53

嗯 這個要用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1660 追問 2021-07-19 14:05

老師,用到以前年度損益請問怎么做分錄?還有金額不大,可以在這個月直接做借財務費用負數(shù),貸其他應付負數(shù)?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 14:11

借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶1660 追問 2021-07-19 14:13

只有300,金額不大可以不通過以前年度損益。直接調(diào)?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 14:23

嗯 金額小的可以直接調(diào)整

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同學你好 沖減其他應付款就行了
2021-07-19
你好 代收 借銀行 貸其他應付款,代付 借其他應付款,貸銀行
2023-03-02
你好,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入應交稅費 剩下部分借管理費用、福利費 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費貸庫存商品 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2022-08-05
你好,計提工資的時候,要含個人承擔的社保,不含公司承擔的社保
2020-11-09
那你這個專票不抵扣,然后你直接按照價稅合計的金額入賬就行了。
2022-03-17
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